當前位置:總結大全 > 年度總結 > 上半年總結

2023年上半年審計工作總結十篇

發(fā)布時間:2024-10-18 查看人數(shù):71

2023年上半年審計工作總結

第一篇 2023年上半年審計工作總結 4100字

上半年,在宜昌市審計局和市委、市政府的領導下,以科學發(fā)展觀為指導,以“喜迎十八大”為契機,認真學習貫徹省十次黨代會和市黨代會、人代會議精神,圍繞上級審計工作要求,圍繞我市“奮力沖百強”目標,認真履行審計監(jiān)督職責,積極為經(jīng)濟發(fā)展服務。今年安排審計項目89個(其中年初計劃47個,1-6月追加項目41個),實際完成項目45個,占年初計劃的96%,占追加總計劃的51%,正在審計之中的11個。共查出主要問題金額4705.88萬元,損益(收支)不實資金994.73萬元,處理處罰資金2556.78萬元(其中:上交財政43.68萬元),審計促進整改落實資金2556.78萬元,投資審減資金942萬元,為市委、市政府以及被審計單位提出審計意見或建議52條。現(xiàn)將工作情況報告如下:

一、以服務跨越式發(fā)展為主線,認真履行審計監(jiān)督職責。

(一)加強財政資金審計,提高財政資金使用效益。

我局始終堅持圍繞經(jīng)濟工作中心和社會關注的熱點、難點問題,緊跟財政改革進程和步伐開展審計。一是抓住組織執(zhí)行預算的財政部門,以及參與預算執(zhí)行的地稅部門的審計,從總體上掌握和反映預算收支、預算執(zhí)行的整體情況;二是抓住使用財政資金數(shù)額大、有預算資金分配權的工會、移民局、能源辦、行政服務中心等重點部門單位和接受補助的枝城、五眼泉、高壩洲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行重點審計,促進規(guī)范預算管理;三是抓住農(nóng)業(yè)開發(fā)、移民后扶資金、醫(yī)保特殊人群和社會保障等重點財政資金跟蹤審計,查處擠占挪用、損失浪費等問題,促進加強管理,提高資金使用效益;四是圍繞部門預算、收支兩條線、國庫集中支付和政府采購等財政“四項改革”開展審計,發(fā)現(xiàn)和揭露財政改革中存在的共性和個性問題,提出對策建議,促進加強財政管理。

(二)加強政府投資審計,減少資金損失浪費。

按照年初政府投資項目計劃,充分利用中介組織力量,圍繞法院系統(tǒng)基礎設施建設債務、保障性安居工程建設、12個中小學校舍安全工程竣工決算、安橋等6座水庫除險加固增補工程竣工決算以及文峰市場改造工程竣工決算等項目加強投資審計,重點檢查工程建設項目立項審批手續(xù)、招投標程序,施工單位資質(zhì)以及工程竣工驗收等情況;加強項目投資結算環(huán)節(jié)審計,審核報審工程量、定額套用、材料價格和施工簽證等的真實性、合規(guī)性;加強對隱蔽工程、重大設計變更、大宗材料設備采購情況進行全面審計。共完成政府投資審計項目29個,累計審計工程結算資金7571萬元,審減942萬元,綜合審減率12.4%。

(三)加強領導干部經(jīng)責審計,為干部管理提供依據(jù)。

一是科學安排審計項目。做到年初10個項目與財政預算執(zhí)行審計、財務收支審計、專項資金審計等結合起來,使各個審計項目之間互相利用審計成果,提高審計效能。二是加強工作協(xié)調(diào)配合,增強經(jīng)濟責任審計效果。在審計項目開展之前,首先聽取組織、紀檢監(jiān)察等部門的意見和建議,明確審計目標,確定審計重點,有的放矢地編制審計實施方案,與組織部門一起進點;在審計過程中,針對需要查清的問題,及時到紀檢等部門了解情況,獲取線索,并在審計中據(jù)此深入查證;審計項目結束后,及時向相關部門反饋審計成果,促進審計成果運用。全年計劃審計項目10個,已完成4個。查出主要問題金額2730.50萬元,為市委、市政府以及被審計單位提出建議13條。

(四)加強審計項目協(xié)調(diào),服務地方經(jīng)濟發(fā)展。

一是組織審計力量,積極參與審計署統(tǒng)一組織的全國社保資金項目審計和審計廳財政資金管理審計。在時間緊、任務重、要求高、制度嚴、政策性強的情況下,審計小組積極配合上級審計機關做好工作,得到了審計廳的肯定。二是組成工作專班,協(xié)調(diào)配合審計署武漢特派辦對我市財政管理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、校舍安全、保障性住房等4個項目的審計,及時溝通上級審計組與被審計單位的工作關系,取得審計組的支持和理解,保證了審計工作順利開展,得到了審計署武漢特派辦和市委、政府的肯定。三是積極配合藥監(jiān)局下放地方,參與財務清理。積極參與首佳陶瓷資產(chǎn)的清理,為市政府資產(chǎn)回購提供依據(jù)。

二、以加強審計管理為抓手,提升機關審計效能。

(一)狠抓綜合量化考核,力爭實現(xiàn)新進位。

我局圍繞省廳審計工作綜合量化考核辦法,進一步樹立爭強進位意識,進一步明確工作目標,進一步抓實各項基礎工作,為年終全省綜合量化考核打下堅實的基礎。按照省廳綜合量化考核20個方面的要求,出臺了《認真落實湖北省審計工作量化考核辦法的實施意見》,明確了分管領導、責任科室、責任人員,力求在xx年全省考評總體水平上有新的進位。

(二)積極探索項目審理,力爭創(chuàng)出新特色。積極探索項目審理工作,是今年我局特色創(chuàng)新項目。我局重新調(diào)整了科室人員,制定了《審計局項目審理簡易程序》,制定了《審計項目審理評分標準》,實行了審計業(yè)務公文、ao數(shù)據(jù)包網(wǎng)上審理制度,形成了審計項目質(zhì)量全過程控制。

(三)努力爭創(chuàng)“優(yōu)秀項目”,力爭質(zhì)量新突破。我局要求各個業(yè)務科室要從日?;A工作入手,嚴格按照優(yōu)秀審計項目標準,結合綜合量化考核,積極打造項目精品,爭創(chuàng)全省、全市優(yōu)秀審計項目。上半年,共向宜昌申報項目5個。

三、以加強自身建設為保證,建設過硬審計隊伍。

(一)加強政治理論學習。一是建立健全學習保障制度。制定了《審計局干部理論學習教育活動方案》,強化中心組學習制度,倡導每個黨員干部大量閱讀政治、經(jīng)濟、法律、文化等書籍;二是充分每周五下午為集中學習時間,并對學習情況進行記載,納入干部理論學習考核內(nèi)容;三是開展主題學習教育活動。如開展“喜迎十八大、再創(chuàng)新業(yè)績、奮力沖百強”主題實踐活動、“踐行雷鋒精神、弘揚時代新風”主題實踐活動、開展“精神區(qū)位提升年”主題實踐活動、“百題黨史知識競賽”等活動推動學習;四是豐富學習內(nèi)容。以開展春訓、參加“兩江論壇”等形式,組織干部深入學習xx屆六中全會、市黨代會、人代會精神、全國、全省審計工作會議精神,全面提高干部政治理論水平。

(二)加強領導班子建設。局主要領導不斷強化抓班子帶隊伍的政治責任,認真落實領導班子建設責任制,注重班子團結,建立互信、互謙、互補的工作氛圍。堅持公道正派,重大問題集體研究決策,充分發(fā)揚民主,辦事講原則,工作立標桿。以誠待人,以品感人,以德取信。通過召開領導民主生活會,在思想上加強溝通,工作上互相支持,使審計局班子功能得到發(fā)揮。

(三)加強基層黨組織建設。一是深入推進“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動。成立領導小組和工作專班,建立領導責任制,制定實施方案。二是對審計局機關黨支部進行了換屆選舉,形成了新的支部領導班子。三是對機關黨組織進行了分類定級,群眾滿意度測評滿意率為100%,同時,通過查找黨建薄弱環(huán)節(jié),提出了新的進位目標和措施。四是開展各項黨建活動。廣泛開展了“我為黨旗爭光輝”活動、“三亮三比三創(chuàng)”活動、與困難黨員群眾結對幫扶活動、黨員公開承諾活動、黨的純潔性教育活動、基層組織建設年活動、黨員“四進”活動等。五是局黨組織高度重視黨組織建設,落實黨組織活動經(jīng)費,加強活動陣地建設。“七一”期間,審計局黨組織被市委表彰為先進基層黨組織,我局也表彰了8名優(yōu)秀共產(chǎn)黨員。

(四)加強黨風廉政建設。結合市黨風廉政建設宣傳教育月,認真學習貫徹落實國務院第五次廉政會、溫總理講話、全國審計機關廉政視頻會和全市廉政工作會議精神。圍繞省廳和全市黨風廉政建設和反腐敗工作重點,實行主要領導負總責、分管領導各負其責和“一崗雙責”制度,簽訂了責任狀,通過收看警示教育片、參觀警示教育基地等活動,加強干部的廉政教育,確保廉潔從審。

(五)加強干部治庸問責。今年以來,我局認真落實市委關于開展“治庸問責”、全力打造“效能宜都”的有關精神,制定實施方案,以強化責任意識、轉變干部作風、提高執(zhí)行力為核心,以治理“庸懶散”為重點,把治庸問責貫穿到機關黨建、文明、效能、廉政等各個方面,對上、下班簽到、工作日中午飲酒等嚴格督察,實現(xiàn)以治庸提能、以治懶增效、以治散聚力,全面提升審計工作效能。

(六)加強機關文明建設。一是加強領導,明確創(chuàng)建目標。局黨組高度重視,把精神文明建設納入工作全局,明確提出鞏固文明創(chuàng)建成果,向更高層次邁進的目標,形成了一把手負總責,分管領導具體抓,日常工作專人抓,干部職工全員參與的創(chuàng)建格局。二是開展“審計核心價值觀”教育,培育文明審計理念。以開展“核心價值觀在我心中”為契機,組織“核心價值觀”大討論,弘揚“責任、忠誠、清廉、依法、獨立”的審計精神。三是豐富活動載體,開展各項創(chuàng)建活動。認真組織干部參與“ 四城聯(lián)創(chuàng)”活動、“踐行雷鋒精神、弘揚時代新風”主題實踐活動、打造“書香機關”活動、創(chuàng)建“三滿意”機關等活動,樹立了審計團隊和集體主義精神,有效地促進了局機關精神文明建設向縱深發(fā)展。四是加強機關整治,改善工作環(huán)境。上半年,專門對機關辦公樓、院內(nèi)車棚等進行了重新維修,改變了機關面貌。

(七)加強機關“互聯(lián)共建”。局黨組按照市委關于“互聯(lián)共建”的要求,一是深入實際,搞好村情調(diào)研。主要領導高度重視,組織工作專班,深入到聯(lián)系村,通過召開村支兩委座談會,實地走訪村民,查看田間地頭和茶園,摸清了該村的經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀。二是因地制宜,突出工作重點。今年,審計局確立了幫助南沖村加強領導班子建設、幫助南沖村制定以茶葉為龍頭的發(fā)展規(guī)劃、支持以白合為發(fā)展新項目等。三是籌措資金,落實幫扶措施。上半年,我局與南沖村簽定了《城鄉(xiāng)互聯(lián)協(xié)議書》,確定了共建內(nèi)容,明確了共建責任,制定了10條幫扶措施,共籌集資金近10萬元,確定了22個困難聯(lián)系戶,為每戶送化肥1包。同時,對去年我局參與的“萬名干部進萬村挖萬塘”活動進行了驗收,還開展送戲、送醫(yī)、送科技活動,豐富了農(nóng)民群眾精神文化生活。

四、下半年工作思路和打算

上半年,我局圍繞市委、市政府經(jīng)濟工作重點,加強審計監(jiān)督,在服務經(jīng)濟建設等方面發(fā)揮了重要作用。但是,在工作中,也存在著一些問題需要加以改進。一是科室與科室之間工作水平不平衡。二是審計質(zhì)量有待進一步提高。三是審計效能有待進一步提高。四是審計業(yè)務創(chuàng)新理念和能力有待進一步加強。

下半年,我局將以科學發(fā)展觀為指導,深入貫徹落實市黨代會、人代會議精神,緊緊圍繞我市沖刺“全國百強”目標,著力關注宏觀政策措施落實、財政資金績效、重大政府投資項目、重點民生資金、領導干部履責情況,著力從體制機制制度層面分析問題、提出建議,加強機關黨建、黨風廉政、文明創(chuàng)建、治庸問責、“互聯(lián)共建”等各項工作,用優(yōu)異成績迎接黨的十八大勝利召開。

第二篇 審計財務科上半年工作總結 1300字

主營業(yè)務收入1—5月份2334萬元,與去年同期的2120萬元比較增加了214萬元,增幅6.83%;快客公司因增加了大荊至杭州線和樂清至寧波線,收入467萬元,比上年同期的388萬元增加79萬元,增幅9.97%;中巴公司收入366萬元,同比327萬元增加39萬元增11.93%;大荊中巴收入88萬元,同比75萬元增加13萬元,增幅17.33%。

其他為業(yè)務收入103萬元,同比97萬元,增加收入6萬元,增幅39.02%;修理收入46萬元,同比57萬元,減少收入11萬元,下降19.30%。

預計上半年主營業(yè)務收入2460萬元,比上年同期的2434萬元增長8.46%,略低于馬總在五屆職代會上要2003年營收增長9%的計劃。

二、管理費用:

總公司管理費用支出1—5月份帳面308萬元,同比382萬元減少支出74萬元。但由于今年實際支付工資173.3萬元,進入費用帳只有116.7萬元,上年同期卻相反,實際支付工資158.8萬元,進入費用帳面215.8萬元。按可比口徑計算今年比上年同期(364.6—325)多支出40萬元。

管理費用比上年增加的項目有:

折舊費42萬元,同比30萬元,增加12萬元,主要是雁蕩車站和電腦聯(lián)網(wǎng)售票系數(shù)資產(chǎn)增加;

公務車費用20.6萬元,同比4.2萬元,增加16萬元,主要是二年共管站務費13萬元在內(nèi);

購置費3.6萬元,同比1.6萬元,增加2萬元;

印刷費比上年同期增加3.8萬元,電腦票印刷成本提高;

通訊費13.2萬元,實際支付3.8萬元,同比3.5萬元,增加0.3萬元;

廣告費1.3萬元,同比0.2萬元,增加1.1萬元。

比上年同期減少支出的項目有;

差旅費2.5萬元,同比4.1萬元,減少1.6萬元;

水電費-1.3萬元,同比2.2萬元,減少3.5萬元;

招待費6.8萬元,同比15.4萬元,減少8.6萬元。

另外支付養(yǎng)老統(tǒng)籌金32.6萬元,醫(yī)療保險金25.6萬元,待業(yè)保險5萬元,住房公積金8.4萬元,合計71.6萬元,下屬公司上繳各種基金55.4萬元;

預計上半年管理費用支出410萬元,比上年同期418萬元下降8萬元,下降幅度1.95%,占上年全年798萬元的51.37%。

三、利潤:

1—5月份帳面利潤虧損58萬元,上年同期盈利70萬元,比上年減少128萬元,按可比口徑計算,上年同期帳面有站務公司利潤76萬元,而今年站務公司利潤已高整為零,剔除該因素,今年1—5月份比上年同期減少52萬元。今年利潤減少的'原因主要是受“非典”和寧波快客營運的影響,而使快客公司利潤比上年下降75.3萬元。

快客1—5月份利潤虧損17.6萬元,上年同期盈利57.7萬元,相差75.3萬元,其中杭州線路當年主營業(yè)務利潤33萬元,比上年同期76.7萬元,減少43.7萬元,寧波線當年虧損29萬元,上年未營運。

1—5月份其他公司盈利情況:

客運公司利潤74.6萬元,同比66.9萬元,增加7.7萬元,增長11.51%;

中巴公司利潤52.5萬元,同比47.9萬元,增加4.6萬元,增長9.60%;

大荊中巴公司利潤18.6萬元,同比16.7萬元,增加1.9萬元,增長11.38%;

貨運公司利潤1.4萬元,同比5萬元,減少3.6萬元,下降72%。

1—5月份總公司管理費用支出扣除其他業(yè)務利潤等凈支出187.7萬元,比上年同期的200.8萬元,減少支出13.1萬元。管理費用支出已在前面分析過,影響總公司收支的還有:其他業(yè)務利潤(房租場地)53.6萬元,比上年同期33.5萬元增加20萬元;投資收益32.9萬元,比上年同期111.5萬元減少78.6萬元;營業(yè)外收入27.3萬元,同比12.6萬元,增加14.7萬元。

6月份總公司要支付退離休人員醫(yī)療保險40萬元,快客公司可能虧損20萬元,按協(xié)議站務公司要補虧15萬元,快速公司利潤約有100萬元可入帳,上半年預計虧損40萬元。

審計財務科

第三篇 審計人員上半年工作總結范例薦讀 2950字

今年以來,我局審計工作在縣委、縣政府和上級審計機關的領導下,圍繞“十項重點工作”,按照全面轉型、提升價值的要求,積極開展各項審計監(jiān)督活動。

一、上半年開展的主要工作

(一)堅持揭露和反映問題,認真履行審計監(jiān)督職責。

上半年,我局共開展了23個項目的審計,已完成審計項目15個,查出違規(guī)資金 320萬元,管理不規(guī)范資金3008萬元,應上繳財政311萬元。移送紀檢部門案件線索1項,有2名責任人員分別受到黨內(nèi)警告、撤銷黨內(nèi)職務的處分。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報2,被批示采用1。

一是關注財政全口徑預算的編制和執(zhí)行。對全部政府性資金管理、本級財政和部門單位預算執(zhí)行進行了審計。反映了縣本級財政和部門單位在預算編制和預算執(zhí)行中存在的問題,對沒按預算執(zhí)行的5個項目預算安排經(jīng)費154萬元予以收繳財政。

二是關注民生資金的管理。對財政教育投入及資金使用情況、村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金、保障性住房建設等進行了審計。著力反映民生政策落實、惠民政策目標實現(xiàn)和民生資金的管理中存在的問題,促進保障和改善民生。如保障性住房跟蹤審計,反映的問題引起了縣政府的重視,落實了4500平米保障性住房建設任務、促使有關部門及時發(fā)放保障性住房租金補貼。

三是關注金融風險、稅收征管和資產(chǎn)管理。關注金融風險,對小額貸款公司經(jīng)營風險進行了專項審計調(diào)查,反映了小額貸款公司風險控制管理中存在的問題,促進企業(yè)建立了抵質(zhì)押管理細則、撥備制度、信息披露等制度,完善內(nèi)部控制制度,提高風險控制能力。加強對稅收征管的監(jiān)督,對我縣20xx年印花稅征管情況進行了專項審計調(diào)查,反映了印花稅征管中存在的問題。地稅部門根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)的問題,加強了同有關部門的信息溝通,堵塞了印花稅征管漏洞,并補繳相關納稅人漏繳印花稅24萬元。開展政府性房產(chǎn)管理審計調(diào)查,反映了政府性房產(chǎn)管理、政府性房產(chǎn)出租等方面存在的問題,促進有關部門完善管理機制,加強了對政府性房產(chǎn)的管理。

四是關注財務收支真實合法性問題。對管道安裝隊財務進行了審計,查處了該企業(yè)違規(guī)發(fā)放獎金補貼、漏繳稅收等問題,并按照有關規(guī)定做了嚴肅處理。對疾病預防控制中心財務進行了審計,查處了該單位私設“小金庫”、委托檢驗回扣款收入不入帳及套取現(xiàn)金等問題。有關線索移送紀檢部門進一步查實后,2名責任人員分別受到黨內(nèi)警告、撤銷黨內(nèi)職務的處分。

五是關注政府投資建設的管理。完成政府投資建設項目施工管理情況專項審計調(diào)查,反映了我縣政府投資項目在施工過程中存在的問題。開展了洞頭縣城南污水處理廠工程、狀元南片市政一期工程等10個政府投資建設項目的竣工結算決算審計。開展了便民服務中心工程跟蹤審計,加強了工程建設全過程的監(jiān)督。

六是關注經(jīng)濟責任的履行。召開了經(jīng)濟責任聯(lián)席會議,通報了20xx年經(jīng)濟責任審計結果,進一步明確了部門工作聯(lián)動機制。認真落實離任經(jīng)濟事項交接制度、經(jīng)濟責任告知制度。今年以來,對3位離任局長開展了離任經(jīng)濟事項交接,對新任的4位正科級領導干部進行了任前告知,促進了工作銜接,提高了領導干部履行職責的責任和廉政意識。根據(jù)組織部門和國資辦的要求,目前,已組織開展了對2位離任局長和1位在職國有企業(yè)負責人的經(jīng)濟責任審計。

(二)著力推動審計整改,努力推進審計成果的利用。

一是進一步加強推進審計整改的機制建設。把強化審計結果運用列入我縣2024年黨風廉政建設和反腐敗的重點工作內(nèi)容,對推進審計成果利用,促進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改起到了積極的作用。

二是注重增強審計建議的針對性。在嚴肅查處違紀違規(guī)問題的同時,力求見微知著,挖掘問題背后的原因,分析體制性障礙、制度性缺陷和管理上的漏洞,以對癥下藥,提出解決問題的辦法,促進問題的解決,避免屢查屢犯。

三是著力推進問題的整改。今年以來,對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時向政府匯報,并與相關部門進行溝通,促進了一些問題的整改。如縣政府成立了市政公司,解決水務公司與管道安裝隊長期以來存在的關系不順問題;稅務部門完善印花稅征管機制,補繳了漏繳的印花稅;等。

此外,根據(jù)今年5月份縣政府常務會議在聽取財政審計工作匯報后提出的要求和董縣長對5個審計報告的批示精神,目前,正就今年以來審計發(fā)現(xiàn)問題的整改與相關單位進行溝通,以提出更加具體的整改措施,推進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改。

(三)加強內(nèi)部建設,著力夯實審計事業(yè)發(fā)展的基礎。

一是著力提高干部素質(zhì)。采取請進來教、走出去學等各種學習方式,開展了學習型機關創(chuàng)建活動;結合審計工作實際,開展了“領導作表率、作風抓促帶”活動;不斷健全完善內(nèi)部管理,開展廉政教育,加強了廉政風險的控制;促進了干部作風的進一步轉變,提高了干部的綜合素質(zhì),推進了各項審計工作的開展。今年以來,年度計劃的各項重點工作順利推進,審計質(zhì)量意識不斷提升。有論文在市審計系統(tǒng)評比中獲獎,有調(diào)研論文獲我縣20xx年度優(yōu)秀調(diào)研成果,有調(diào)研論文獲浙江省審計廳優(yōu)秀調(diào)研成果。有5個審計項目獲全市優(yōu)秀、表彰審計項目。

二是著力推進審計信息化建設。按照“早安排、早部署”的原則,在年初安排審計項目時充分考慮計算機在審計實施中的利用,今年利用計算機技術開展了印花稅征管情況、部門預算情況審計。積極組織審計干部參加ao-oa計算機培訓班。今年以來有ao-oa應用實例分別獲審計署ao應用實例應用獎和鼓勵獎。20xx年4月我局被市審計局授于20xx年度審計信息化組織推進先進單位。

三是著力推進內(nèi)審指導工作。今年以來,我局積極探索創(chuàng)新內(nèi)審工作的內(nèi)容和方式,完善內(nèi)審運行機制,出臺了考核獎勵政策,引導內(nèi)審部門采取有效措施,按照“創(chuàng)新、務實、重質(zhì)”的工作理念,積極主動開展內(nèi)審工作。20xx年2月我局獲全市20xx年度內(nèi)審業(yè)務指導工作二等獎和進步獎。5月,《洞頭縣供電局新農(nóng)村電氣化表箱改選工程審計》等6個內(nèi)審項目獲市內(nèi)審優(yōu)秀和表彰項目。

半年來,我縣審計工作雖然取得了一些成績,但離縣委、縣政府和上級審計機關的要求還有一定的距離,特別是在貫徹落實國家審計準則、經(jīng)濟責任審計創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動內(nèi)部審計工作等方面還有很多工作有待重視和加強。

二、下半年的工作安排

繼續(xù)實施十項重點工作,深入開展“五型”機關創(chuàng)建。

一是領導干部經(jīng)濟責任審計。按照以權定責、以責定評、以評定審的思路,完善經(jīng)濟責任審計量化指標,完成東屏街道、原規(guī)劃建設局、供銷社等9個單位10位領導經(jīng)濟責任審計。力爭經(jīng)濟責任告知對象經(jīng)濟責任告知率達到100%,經(jīng)濟責任報告對象年度經(jīng)濟責任報告率達到90%,離任交接對象離任交接率達到100%。

二是穩(wěn)步推進固定資產(chǎn)投資審計。完成狀元南片圍涂工程竣工決算、城南污水處理廠工程竣工決算、元覺衛(wèi)生院竣工決算、新洞二中(大門鎮(zhèn)中)一期工程竣工結算、楊文三期市政道路及配套管網(wǎng)工程竣工結算審計9個投資項目審計。

三是繼續(xù)圍繞民生審計、國資經(jīng)貿(mào)審計等重點工作開展審計。開展社保資金審計重點資金跟蹤審計、“三公經(jīng)費”專項審計調(diào)查、第二自來水廠財務收支、大門中小學財務收支、洞頭縣實驗中學財務收支等項目。

四是深化“五型機關”創(chuàng)建。以建設“行為規(guī)范、運轉協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效”的機關為目標,進一步優(yōu)化工作流程、不斷推進機關工作提速提質(zhì)提效。進一步深化政務公開,不斷提升服務型機關建設。進一步推進學用轉化,不斷提高機關干部素質(zhì)和能力。進一步完善廉政風險防控制度,不斷深化廉潔型機關建設。

第四篇 上半年區(qū)審計局工作總結 4150字

一、上半年工作成績

(一)依法審計,發(fā)揮效能,審計監(jiān)督保障海陵經(jīng)濟社會健康運行

1.強化本級財政預算執(zhí)行審計監(jiān)督。圍繞構建財政審計大格局,進一步拓展預算執(zhí)行審計的廣度和深度,以全部政府性資金為主線,延伸審計了區(qū)商務局、區(qū)發(fā)改委、區(qū)農(nóng)機監(jiān)理所等6個部門(單位)的部門預算執(zhí)行情況,重點審計了預算編制、調(diào)整以及預算收入、支出執(zhí)行、預算平衡情況,審計調(diào)查了國庫集中收付等財政管理制度改革執(zhí)行情況,分析評價服務業(yè)引導資金等財政專項資金是否達到預期的效益和效果。審計中注意從體制、機制和管理層面研究財政問題和提出審計建議,注重審計的整體性、效益性和建設性。今年,我局對同級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計進行了積極探索,整合審計力量,擴大了審計面,突出了審計重點,目前現(xiàn)場審計已經(jīng)結束,進入報告階段。

2.強化政府投資建設工程項目審計監(jiān)督。繼續(xù)加強對城市建設項目的審計監(jiān)督,加大房屋征收(搬遷)、道路改造、環(huán)境整治等項目審計力度,發(fā)揮審計在政府投資建設項目中成本控制、規(guī)范管理、提高資金使用效益等方面的監(jiān)督作用,推動我區(qū)城市建設項目又好又快地實施。今年上半年,根據(jù)區(qū)政府委托,已完成了老小區(qū)環(huán)境綜合整治工程預算、陽光大道西延綠化工程預算、泰九路結算、吳洲北路污水管網(wǎng)工程預算、吳同甲故居修復預算、單生珍藏文物館工程結算等政府投資工程建設31個,送審金額12.4億元,審計數(shù)12.27億元,審計核減工程造價1304.9萬元。

為進一步規(guī)范、推動海陵區(qū)房屋征收(搬遷)工作,我局組織實施了泰鎮(zhèn)高速蘇陳段房屋搬遷、鳳城河綜合整治工程閥門廠周邊地塊房屋征收等7個項目跟蹤審計,審計中,堅持公開、公正、公平原則,嚴把“五關”,保質(zhì)量,提速度,發(fā)揮審計監(jiān)督服務效能。一是嚴把實施單位和人員“入門關”,組織審計業(yè)務人員進行房屋征收(搬遷)學習培訓和業(yè)務考試,相關單位和人員獲取合格資格“準入證”后,方可入圍備選庫,并通過公開程序參與現(xiàn)場工作;二是嚴把征收“政策關”,前移工作關口,從開始入戶調(diào)查到最終結果公示,對每戶補償情況進行全程跟進審核,堅持以事實為依據(jù),以政策為準繩,確保政策嚴肅性;三是嚴把跟蹤過程“監(jiān)督關”,加大檢查力度,重點對跟蹤審計的及時性、準確性以及規(guī)范性等進行全程監(jiān)督,切實增強審計服務能力,提升現(xiàn)場推進效率;四是嚴把工作人員“紀律關”,嚴明審計“八不準”紀律,嚴守審計人員職業(yè)道德,對發(fā)生違規(guī)違紀行為的單位和個人嚴肅查處,并列入“黑名單”一票否決;五是嚴把社會審計機構執(zhí)業(yè)質(zhì)量“考核關”,建立健全嚴格的考評工作機制,建立了《海陵區(qū)審計局聘請外部人員參與房屋征收(搬遷)跟蹤審計工作考核辦法》,將參與跟蹤審計單位和人員的工作作風、質(zhì)量和業(yè)績列入重點考核內(nèi)容,并將考核結果作為評優(yōu)和今后能否參與政府投資項目審計的重要依據(jù)。

3.強化領導干部經(jīng)濟責任審計監(jiān)督。受區(qū)委組織部的委托,今年上半年計劃安排經(jīng)濟責任審計項目6個,目前已完成2個,在手項目2個。審計過程中,強化審查“三資”管理制度建立健全和資金、資產(chǎn)、資源管理情況,一是重點審查領導干部任職期間單位“資金、資產(chǎn)、資源”管理制度是否完善,制度是否有效執(zhí)行,把查處問題與完善制度機制有效結合起來;二是重點審查領導干部任職期間是否存在違規(guī)發(fā)放津貼補貼現(xiàn)象,是否擠占項目經(jīng)費用于公用支出,項目支出是否規(guī)范且達到預期效果,以防發(fā)生資金截留挪用、體外循環(huán)、私設“小金庫”等問題,提高資金的管理水平和使用效益;三是重點審查領導干部任職期間單位資產(chǎn)賬實是否一致,資產(chǎn)是否入賬,是否存在帳外資產(chǎn)、賬務處理是否恰當,是否存在大宗資產(chǎn)未經(jīng)政府采購、資產(chǎn)未經(jīng)規(guī)定程序隨意處置、資產(chǎn)租賃暗箱操作,防止國有資產(chǎn)的流失;四是重點審查領導干部任職期間自然資源的保護、管理和利用情況,自然資源的開發(fā)利用是否注重經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一,資源是否得到有效利用,土地開發(fā)項目是否合法合規(guī)、是否節(jié)約經(jīng)濟,房屋土地出租是否簽訂協(xié)議、房屋土地出租收入是否足額收取,防止舞弊行為的發(fā)生以及資源的損失浪費。同時,不斷創(chuàng)新思維,著力審計整改,以審計查繳收入歸庫“倒逼”整改提速;以審計理陳賬清錯賬“撬動”整改提速;以審計推進制度建設“助力”整改提速。

4.強化民生工程及專項資金審計監(jiān)督。根據(jù)審計署的統(tǒng)一部署安排,組織完成了對區(qū)2024年城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計,重點關注當年城鎮(zhèn)保障性安居工程的投資、建設、分配、運營情況,資金籌集、管理和使用情況,城鎮(zhèn)保障性安居工程建設的基本情況及成效,目標任務分解完成情況;工程質(zhì)量管理情況;各項配套支持政策執(zhí)行和以前年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況等。組織實施了區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計,著力摸清項目建設及資金使用管理的總體情況,分析評價資金使用效益和開發(fā)效果,促進完善農(nóng)業(yè)投入機制和相關制度,提高財政資金效能和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)水平。

(二)扎實開展,穩(wěn)步推進,黨的群眾路線教育實踐活動初顯成效

3月19日,我局召開了黨的群眾路線教育實踐活動動員大會后,根據(jù)區(qū)委相關文件精神,結合我局實際情況,經(jīng)局黨組研究,制定了《區(qū)審計局黨的群眾路線教育實踐活動實施方案》,對我局整個教育實踐活動進行了安排部署,在全局迅速掀起了開展群眾路線教育實踐活動的熱潮。目前活動“學習教育、聽取意見”環(huán)節(jié)已基本結束并取得初步成效。

在學習教育方面,組織中心組學習2次,專題學習會6次,黨員領導干部講黨課9次(其中主要負責人講黨課4次),先進典型講事跡2場,專家學者講理論1場,參觀思想教育基地3場次,全局黨員撰寫學習心得體會文章78篇,征文13篇,較好地完成了學習任務同時,黨員的理論水平和素質(zhì)修養(yǎng)得到了進一步提升。

在征求意見方面,共召開座談會15次,座談約談人數(shù)92人次,發(fā)放征求意見表102份,收回56份,聽取意見建議109條。經(jīng)梳理分析,共整理匯總出各類意見建議33條,其中反映“四風”方面問題28條,反映其他方面問題5條,對開展教育實踐活動的意見建議3條。

在整改落實方面,針對存在問題,我局均一對一制定了整改措施,明確了整改時限、責任領導和責任科室,其中已整改5項,一是針對工作責任落實不到位、工作環(huán)節(jié)銜接不緊密問題,建立《月度工作督查制度》,強化科室負責人責任;二是針對工作時限不明晰、時效性不強問題,建立《審計項目限時辦結制度》,提高審計工作效能;三是針對審計報告層次不高、審計建議操作性不強問題,建立《科室內(nèi)部交叉復核制度》,強化審計業(yè)務會制度,提升審計項目質(zhì)量;四是針對房屋征收(搬遷)跟蹤審計審力不足、機制不完善問題,及時培訓、考核并建立跟蹤審計中介機構庫,確保重點項目推進;五是針對社會反映的搖號公平公正問題,規(guī)范搖號流程,推行《外聘中介機構參與公開搖號制度》,做到審計外聘工作陽光、透明。

在服務群眾方面,局黨員干部深入結對掛鉤的森南社區(qū)、九里社區(qū)7戶困難群眾家中實地走訪,面對面地交流了解困難群眾的思想和工作生活情況,傾聽群眾訴求,制定了《黨員干部大走訪活動實施方案》、《大走訪活動幫扶聯(lián)系表》和《“一對一”幫扶困難群眾措施一覽表》,明確責任人和幫扶措施,擬定幫助申請低保、申請殘疾證、申請一次性醫(yī)療救助、協(xié)調(diào)解決養(yǎng)老問題、提供殘疾人輔具服務、節(jié)假日慰問等幫扶措施6個,并積極聯(lián)系民政、殘聯(lián)、人社等部門,協(xié)調(diào)落實相關問題,盡最大可能為困難群眾辦實事、辦好事。

(三)落實措施,強化管理,平安互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)建守護網(wǎng)上家園

根據(jù)《泰州市海陵區(qū)“平安互聯(lián)網(wǎng)”創(chuàng)建活動實施方案》文件要求和全區(qū)“平安互聯(lián)網(wǎng)”創(chuàng)建工作會議精神,今年上半年以來,我局切實加強和改進互聯(lián)網(wǎng)管理工作,維護互聯(lián)網(wǎng)安全和穩(wěn)定,營造“安全、文明、和諧、穩(wěn)定”的網(wǎng)絡環(huán)境,成立了以單位主要負責人為組長的“平安互聯(lián)網(wǎng)”創(chuàng)建活動領導小組,制定了活動方案,明確了創(chuàng)建工作的目標、責任、步驟和要求。

在創(chuàng)建工作落實上,一是對全局所有計算機靜態(tài)ip地址進行分配并登記,做到相對固定,并對應登記每臺計算機的硬盤序列號,做到網(wǎng)絡安全風險責任到人;二是建立計算機保密管理卡登記制度,明確責任人、計算機網(wǎng)絡安全管理和使用要求,確保網(wǎng)絡信息的安全;三是及時更新計算機查毒軟件,并定期進行木馬查殺、系統(tǒng)漏洞修復,確保計算機安全運行。局創(chuàng)建活動領導小組不定期對各科室計算機的安全設置、網(wǎng)絡隔離、介質(zhì)使用、涉密管理、ip設置和機房設備管理等情況進行排摸,充分備戰(zhàn)創(chuàng)建迎檢。

(四)開拓進取,科技強審,審計信息化建設助力科學審計

自審計管理系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)平臺架設以來,我局堅持內(nèi)網(wǎng)處理機關事務、內(nèi)網(wǎng)公文流轉、現(xiàn)場ao審計、內(nèi)網(wǎng)公文調(diào)閱,逐步趨于無紙化辦公。為進一步實現(xiàn)審計實施和審計管理的規(guī)范化,提高管理水平,強化審計管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)的互動,溝通,加強現(xiàn)場管理和控制,今年我局所有審計項目將實現(xiàn)ao與oa的數(shù)據(jù)交互,目前區(qū)商務局2024年度預算執(zhí)行審計、泰州市海陵房產(chǎn)開發(fā)公司2024年末資產(chǎn)負債損益情況審計等部分在手項目已實現(xiàn)雙系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互審計。

為不斷強化審計經(jīng)驗資源共享,今年上半年我局在審計信息撰寫上下功夫,局主要負責人帶頭撰寫審計信息,并借鑒市審計局信息工作激勵措施,制定完善《區(qū)審計局信息工作考核辦法》,信息實行積分制考核,全局人員信息撰寫的主動性和積極性得到了顯著提升,今年上半年全局人員撰寫信息35篇,已超過上年度全年信息的報送總量,其中被省市級刊物媒體采用率達90%左右,也高于上年度信息采用率。

(五)嚴風肅紀,強化建設,著力審計隊伍綜合素質(zhì)再提升

一是舉辦“反腐__建設”專題講座。結合大家熟知或發(fā)生在身邊的典型貪污腐敗案件實例,深度分析了黨員干部違法違紀的特點,警示審計干部加強黨風廉政建設必須從自我做起,把好政治關、權力關、金錢關、交友關、生活關和家庭關,進一步防控廉政風險,筑牢“審計廉政生命線”;二是抓好內(nèi)部監(jiān)督控制,嚴格控制和壓縮一般性支出,嚴格控制和降低“三公”費用,認真落實公務接待有關規(guī)定;三是著力培養(yǎng)高層次審計業(yè)務人才,注重審計人員業(yè)務知識的學習和鞏固、法律知識的更新和運用、審計文書撰寫的規(guī)范和嚴謹,積極鼓勵在職審計人員報考審計師、會計師等中高級技術職稱和在職研究生學習,提升審計隊伍高層次人才比例,不斷提高審計隊伍整體素質(zhì)。

二、存在問題

1.審力不足與審計任務繁重的矛盾依然存在,雖采取多種措施,還沒有從根本上解決問題。

2.審計人員綜合素質(zhì)還沒有完全達到審計轉型期的工作要求。

3.審計整改的跟蹤檢查和監(jiān)督力度還需進一步加大。

第五篇 縣審計局2023年上半年工作總結和下半年工作安排 1600字

今年上半年我局在縣委、縣政府和上級審計部門的正確領導下,認真貫徹落實全國、省、市審計工作會議精神,以科學發(fā)展觀為指導,圍繞##趕超發(fā)展大局,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針,認真履行審計監(jiān)督職能,進一步加大了對重點領域、重點資金、重點違規(guī)問題的查處力度,取得了較好成績,截止目前,共完成審計項目132個,查出違規(guī)違紀金額3262.61萬元,已上繳財政156.61萬元,歸還原資金渠道1922萬元,規(guī)范整改項目85個,整改資金1184萬元,建設項目審計48個,為政府節(jié)約資金625萬元,向司法機關移送違法違紀案件1件,提交審計信息、綜合審計報告6,各類審計報告、信息被各級黨委、政府和上級審計機關采用2。其中《中國審計報》和《中國審計》各采用,省審計廳采用1,市審計局采用。在今年召開的省、市審計工作會上,我局分別被評為2024年度全省審計宣傳工作先進單位、全省審計法制宣傳先進單位、全市綜合考評第一名、全市建設、宣傳、審計項目、審計質(zhì)量先進單位。為維護群眾利益,促進廉政建設發(fā)揮了積極作用。

(一)加強財政執(zhí)行審計,做到“五個轉變”。一是在審計項目安排上,由過去的以資金為線條的“線條式”審計向以項目為主的“板塊式”綜合型審計轉變。根據(jù)上級審計部門的要求,及時調(diào)整了審計計劃,得到了縣政府的重視和支持,縣政府及時下發(fā)了#府字[2023]2號文件,召開了全縣審計工作會議,加大了項目審計安排力度。二是在審計重點上,由過去的面面俱到向點面結合、突出有資金審批權和執(zhí)收執(zhí)罰權等重點部門單位的審計轉變。按照___總理的指示“財政資金運用到哪里,審計就跟蹤到哪里”的同時,在審計對象的選擇上,突出有資金審批和執(zhí)收執(zhí)罰權等重點部門單位,主要看其在一些重大投資和重大工程資金撥付上是否依法依規(guī);在一些重大和主要收入的組織上是否做到措施得力,應收盡收;在一些重大違規(guī)違紀問題處罰上是否合法和到位,從源頭上預防和揭露問題。三是在審計內(nèi)容上,由過去的以支出審計為主向收支并重,重點對收入的完整性、真實性審計轉變。揭示收入管理體制不完善、考核指標體系不完善、個別收稅收費人員收人情稅、人情費為收入流失提供土壤等問題。四是在審計方法和技術上,從過去的賬簿式審計向內(nèi)查外調(diào)的真實性審計轉變。更多關注非會計資料,更好運用調(diào)查分析方法,更大加強內(nèi)查外調(diào)的力度,強調(diào)以事實為依據(jù),以法律為準繩。五是在審計目標上,由合規(guī)、合法性審計向效益性審計轉變。既保證了審計內(nèi)容的連續(xù)性和完整性,又從不同層面更深刻地反映經(jīng)濟運行過程中存在的問題,提出切實可行的建議,為審計工作注入了新的活力。

(二)加強政府投資審計,把好“四道關口”。一是把好政府投資審計“準入關”,充分發(fā)揮審計整體優(yōu)勢。配合省審計廳對污水處理工程預算進行了審計,配合市審計局對退耕還林資金使用情況進行了審計,根據(jù)縣政府安排,對鷹瑞高速拆遷、征地資金、移民項目建設資金進行了內(nèi)審,對會展中心和信息中心進行了預算審計;二是把好政府投資審計“質(zhì)量關”,充分發(fā)揮審計揭露和查處違法違規(guī)問題的作用。認真做好審前調(diào)查,購置了攝像機和筆記本電腦等必要的審計設備,按照縣政府常務會議精神,開展了政府投資項目預算審計,把政府投資項目的審計范圍和對象盡量貼近審計目標。三是把好政府投資審計“效益關”,充分發(fā)揮財政資金的使用效益。重點審查立項程序,把好投資決策關;重點審查招投標,把好施工隊伍選擇和工程材料采購關;重點審查施工管理監(jiān)控,把好安全質(zhì)量關。四是把好政府投資審計“基礎關”,充分發(fā)揮人的作用。在聘請撫州大地公司技術人員加強對政府投資項目的同時,與省審計廳簽訂了合作協(xié)議,局固投股增加了1個專業(yè)技術人員,并派出人員到省審計廳參加業(yè)務學習,積極開展工程技術、工程管理、工程經(jīng)濟、計算機等多方面專業(yè)知識學習,提高審計人員綜合素質(zhì),為搞好政府投資項目審計打下了基礎。今年以來共審計政府投資48個,送審金額6672萬元,審定金額6047萬元,核減金額625萬元,核減率為10.2%。

第六篇 審計劃局上半年總結 1650字

標題:審計局上半年總結

2024年上半年,在縣委、縣政府和市審計局的領導下,我局以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導,牢固樹立社會主義榮辱觀,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作思路,緊密圍繞全縣“”工作目標,按照縣委、縣政府提出的“”發(fā)展戰(zhàn)略,堅持市審計局提出的“”工作思路,緊扣服務發(fā)展,創(chuàng)優(yōu)環(huán)境這一大局,突出“內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象”兩大主題,全面貫徹審計方針,積極創(chuàng)新審計理念,不斷優(yōu)化審計資源,進一步規(guī)范審計行為,依法強化審計監(jiān)督,全面提升審計質(zhì)量,樹立良好審計形象,為加強黨風廉政建設,促進全縣財政經(jīng)濟持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展和社會事業(yè)全面進步做出了積極的貢獻。據(jù)統(tǒng)計,截止6月20日,我局已完成審計(調(diào)查)計劃項目16個,其中投資審計9個。查出違規(guī)金額342萬元,管理不規(guī)范金額6174萬元,應調(diào)帳處理5158萬元;審計工程決算9672萬元,審減1338萬元。提交審計信息報告8,被采用或批示6?;仡櫚肽陙淼墓ぷ?,主要有以下幾個方面:

一、提升審計執(zhí)法水平,履行“經(jīng)濟衛(wèi)士”職責

縣審計局始終緊緊圍繞促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展這一主題,克服人員少、任務重的矛盾,自覺增強做好審計工作的責任感和使命感,不負“經(jīng)濟衛(wèi)士”重任,履行審計監(jiān)督職責,服務經(jīng)濟發(fā)展。

(一)依法審計,突出重點,搞好預算執(zhí)行審計

我局按照“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、制約權利、提高效益”的工作要求,堅持審深、審透、審細、審嚴的原則。審計了縣財政局具體組織的本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況,縣地方稅務局的稅收征管情況,國家金庫沾化縣支庫辦理本級預算資金的收納、劃分、留解和撥付情況。同時,對縣財政局、勞動局和衛(wèi)生局等單位2024年度的部門預算執(zhí)行情況進行了審計。在審計中我局以促進規(guī)范預算管理、嚴格執(zhí)法為目標,科學安排預算執(zhí)行審計工作,切實把預算執(zhí)行審計作為第一任務抓好抓實。在具體工作中,緊緊圍繞縣人大年初批復的預算,把審計的觸角伸向既關注預算內(nèi)資金,又關注預算外資金;既關注各單位財務收支的真實性、合法性,更關注專項資金的使用方向、使用效益。通過財政資金支出結構、財政轉移支付、國庫集中支付、政府采購、稅收收入和重點部門預算編制和執(zhí)行情況的審計,檢查財政預算編制及調(diào)整是否符合建立完善公共財政體制和運行機制的要求,從源頭上制止財政資金使用的隨意性,查處了預算管理不嚴、分配不規(guī)范、專項資金平衡預算等問題。共審計單位5個。通過預算執(zhí)行審計,查出管理不規(guī)范5280萬元。并明確指出了預算編制較粗、項目不細、預算安排不準確等問題,針對存在的問題提出了細化預算編制、加強對專項資金、非稅收入征收的管理和監(jiān)督等4條審計建議。對進一步規(guī)范預算行為,加強預算管理和領導層決策提供了依據(jù)??h人大常委會主任會議在聽取了我局代縣政府所作的《關于對2024年度縣級財政預算執(zhí)行情況及其他財政資金收支情況的審計結果報告》后給予了高度評價。普遍認為,今年預算執(zhí)行審計工作深入細致,質(zhì)量高,力度大,反映了審計部門認真負責、秉公執(zhí)法、嚴謹務實的工作精神。特別是審計工作報告內(nèi)容翔實,建議重點突出,操作性強,為規(guī)范預算管理,推進依法理財發(fā)揮了較好的作用。

(二)全程跟蹤,規(guī)范管理,嚴把投資審計監(jiān)督關

以促進城市基礎設施建設項目的規(guī)范管理、提高政府投資效益為目標。年初,我們積極將我縣工業(yè)園、新城區(qū)開發(fā)等重點工程納入06年審計項目計劃,實施全程跟蹤審計。并報縣政府制發(fā)了《關于對全縣重點建設項目實行跟蹤審計監(jiān)督的通知》,進一步明確強調(diào)了跟蹤審計的內(nèi)容、方式、方法和措施。上半年認真組織開展了縣皮業(yè)城、工業(yè)園、新城區(qū)開發(fā)建設等3個重點工程的全程跟蹤審計。在實施跟蹤審計過程中,根據(jù)工程管理的不同環(huán)節(jié)和階段,有針對性地確定跟蹤審計工作的內(nèi)容和方法。按照工程建設期間劃分,相應地確定每個部分審計的重點內(nèi)容和環(huán)節(jié)。在工程前期,跟蹤審計要在工程預算審核、招標評議、合同條款等方面把關,將問題提前考慮在前面。在工程施工期間,審計人員堅持參加每次工作例會,經(jīng)常到施工現(xiàn)場巡查,對施工現(xiàn)場

第七篇 上半年審計局工作總結 2300字

今年上半年,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經(jīng)濟建設中心,圍繞全面建設小康社會這一目標,認真開展審計監(jiān)督,取得較好成績。至6月底,全市共完成審計項目 個,查出違規(guī)行為金額 萬元,審計處理應交財政 萬元,應減少財政撥款或補貼 萬元,歸還原資金渠道萬元,調(diào)帳處理 萬元,應自行糾正金額 萬元,向紀檢機關移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調(diào)查報告46篇。

一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。

召開了全市審計工作暨領導干部經(jīng)濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經(jīng)濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114 個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調(diào)查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調(diào)查12個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調(diào)查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責任審計1個、市直單位領導干部經(jīng)濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經(jīng)結束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。

二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。

市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調(diào)整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原**醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了**汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產(chǎn)負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經(jīng)結束,市委黨校、**駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。

三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計

(一)、圍繞服務“三農(nóng)”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40 名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。

(二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。

(三)、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉移支付資金審計中,全市審計機關抽調(diào)了52名審計人員,組成 12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調(diào)查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個。總的認為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監(jiān)管”

為題,摘要刊載了審計報告的內(nèi)容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。

(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū)) 審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質(zhì)量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農(nóng)民。

5、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3 人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經(jīng)濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的**華明電廠財務收支及廠長經(jīng)濟責任審計工作;長期抽派 1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。

第八篇 2023年縣審計局上半年工作總結 6250字

今年來,**縣審計局在中共**縣委、**縣人民政府和市審計局的正確領導下,以科學發(fā)展觀為指導,認真貫徹黨的十*屆三、四中全會精神,堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防和從嚴治理審計隊伍的方針,把黨風廉政建設融入審計工作中心,認真履行審計監(jiān)督職責和黨風廉政建設責任制,進一步健全和完善審計機關懲治和預__敗體系,進一步加強審計干部隊伍作風建設,進一步規(guī)范審計權力運行,促進了審計“免疫系統(tǒng)”功能作用的有效發(fā)揮,取得了較好成績?,F(xiàn)將**縣審計局2024年度紀檢監(jiān)察工作情況報告如下:

一、黨風廉政建設開展情況

(一)認真貫徹落實黨風廉政建設責任制。

一是建立健全黨風廉政建設責任機制。成立了以局黨組書記、局長為組長、黨組成員為副組長、各股室(中心)負責人為成員的黨風廉政建設工作領導小組。制定了《**縣審計局關于201*年黨風廉政建設和反腐敗工作實施方案》。堅持把反腐__工作與黨的建設、審計業(yè)務一起布置,一起落實。按照股室(中心)工作范圍和職責,將各項任務進行細化分解。形成了一級抓一級、層層抓落實的黨風廉政建設責任體系。二是督促檢查確保任務落實到位。結合責任制的考核,局班子成員把落實反腐__工作作為檢查指導審計組工作的一項重要內(nèi)容。局辦公室把責任股室(中心)開展黨風廉政建設情況列入效能督辦范圍,按期通報工作進度情況,督促完成任務,并把落實反腐__任務情況,作為股室(中心)干部評優(yōu)、職務晉升的重要指標,提高完成任務的責任感、緊迫感。

(二)抓好構建懲治和預__敗體系工作。

一是以貫徹落實《廉政準則》為重點,開展理想信念、黨性黨風黨紀、宗旨意識和廉潔從政教育,促進黨員領導干部明確廉潔從政的行為規(guī)范,增強貫徹落實的自覺性,進一步筑牢審計人員廉潔從審的思想基礎。二是推進機關廉政文化建設。以學習型機關建設為目標,以審計一線為重點,把機關廉政文化建設與機關文明創(chuàng)建、效能建設和政風行風建設有機結合起來,提高干部履職能力,并通過“廉政風險點”的查擺,增強審計干部廉政風險意識和程序意識,自覺踐行依法審計、文明審計和廉潔從審。三是加強反腐__宣傳,營造良好氛圍。利用專欄等媒體開展黨風廉政建設的情況,營造推進工作的良好氛圍。全年被《廣元日報》采用了紀檢監(jiān)察方面的信息。四是加強廉政風險防范,進一步完善審計機關反腐__制度體系。從防范廉政風險的各環(huán)節(jié)著眼,制定和完善了各項工作制度,進一步加強和落實對重點事項、重點崗位、重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。堅持“三機制兩注重”管理審計項目,實行“五三一”線條管理項目審計(五條“復核線”、三條“分管線”、

一條“審定線”)。四是結合審計工作的特點,把黨小組建在審計組上,在投資額大的項目上建立黨小組,負責對審計項目的質(zhì)量、效益、審計紀律的監(jiān)督管理。五是嚴格黨的紀律,進一步規(guī)范了領導干部廉潔從政行為。認真貫徹黨內(nèi)監(jiān)督條例,注重加強領導干部執(zhí)行民主集中制,遵守《廉政準則》等廉潔自律規(guī)定,落實民主生活會、述職述廉、廉政談話、報告?zhèn)€人有關事項等制度情況的監(jiān)督檢查,進一步規(guī)范領導干部從政行為。

(三)認真開展“廉潔機關”等七類“廉潔細胞”建設。

根據(jù)《中共**縣紀委辦公室關于印發(fā)“廉潔機關”等七類“廉潔細胞”建設實施意見的通知》文件精神,制定了“廉潔機關”等七類“廉潔細胞”建設工作實施方案,成立了以黨組書記為組長,紀檢組長為副組長,其他黨組成員、各股室(中心)負責人為成員的領導小組,明確了工作任務,細化了工作責任。緊緊圍繞人人__、處處講廉、事事爭廉、風清氣正的“廉潔機關”目標,達到了廉勤教育常態(tài)化。宣教機制完善,教育主題鮮明,活動多樣,廉潔氛圍濃厚;監(jiān)督管理制度化。制度體系完備,監(jiān)督網(wǎng)絡健全,預警防范嚴密,懲治腐敗有力。權利運行程序化。崗位職責明確,工作流程清晰,權力運行公開,行政行為規(guī)范;機關作風優(yōu)良化。服務體系完善,行政效能高,公務節(jié)儉,政風行風優(yōu)良;社會形象公信化。領導率先垂范,干部廉潔奉公,隊伍和諧奮進,群眾信任滿意。

(四)扎實開展“三早”預警、信訪處置和廉政風險防控機制建設工作。

一是實行“三早”預警機制。運用“三早”預警機制對群眾反映領導干部苗頭性問題,采取警示提醒、警示誡勉、警示追究等形式做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正,以進一步推進信訪監(jiān)督工作的開展,全年共警示提醒5人/次。二是制定了《2024年**縣審計局紀檢監(jiān)察信訪舉報工作要點》,設立了意見箱。緊緊圍繞全局改革發(fā)展穩(wěn)定大局,進一步加強和改進信訪舉報工作,著力解決群眾反映的熱難點問題和發(fā)生在干部身邊的腐敗問題,全力維護了社會和諧穩(wěn)定。全年來共辦理縣委縣政府轉批的群眾來信來訪4件,已全部辦結。提升了群眾滿意度,增強了審計工作的公信力。三是制訂了中介機構《七禁止》,層層簽訂《廉政建設責任書》。對于在職職工:局長與分管領導簽,分管領導與工作人員簽。對于社會中介機構:局長與分管領導同時與社會中介機構簽。層層把關,層層落實責任,確保工作落到實處。全年未發(fā)生以審謀私和違反廉政制度的人和事。

(五)深入開展糾風效能監(jiān)察工作。

今年三月份和九月份,開展了行風檢查工作,狠抓機關效能建設。設置了干部去向牌,向人民群眾公開干部的去向。一方面展示了我們單位干部的形象,同時也真正做到了為人民服務,受到了人民群眾的好評。

(六)紀檢監(jiān)察工作不斷創(chuàng)新。

為進一步加強廉政監(jiān)督,防范廉政風險,我局繼續(xù)完善了《**縣審計局政府投資項目審計業(yè)務操作規(guī)程》、《**縣審計局關于切實加強政府投資項目審計廉政風險防控的通知》等相關制度,出臺了《**縣審計局審計項目跟蹤監(jiān)督回訪制度》(青審黨組發(fā)〔2023〕5號),全年共回訪13個單位,無不良反映;實行半年廉政述職制度。審計干部每半年分層進行1次廉政述職:黨組書記向局黨組和全局干部職工報告廉政責任履行情況和廉政建設工作情況,分管領導述職,股室負責人述職,中介審計機構述職,同時進行民主測評,測評結果作為年終評先選優(yōu)的主要依據(jù);積極協(xié)助縣紀委監(jiān)察局審計調(diào)查相關案件。

二、“兩責”(主體責任、監(jiān)督責任)的落實和開展情況

(一)主體責任

1.局黨組班子履職情況。2024年,我局黨風廉政建設在縣委、縣政府以及上級審計機關的正確領導下,認真學習貫徹十八屆三中全會、上級紀委全會和王岐山書記關于落實黨委主體責任一系列講話精神,緊貼縣委、縣政府中心工作,以落實黨風廉政建設責任制為抓手,圍繞“抓好廉政促審計,抓好審計促廉政”的思路,創(chuàng)新舉措,強化落實,較好地完成黨風廉政建設各項任務,為廉潔審計提供了紀律保證。

(1)加強領導,強化責任落實。一是建立組織。局黨組將黨風廉政建設工作列入重要議事日程,成立了以黨組書記為組長,其他班子領導為成員的落實黨風廉政建設責任制領導小組,做到主要領導親自抓,分管領導具體抓,其他班子成員按照各自職責分工抓的領導機制。二是明確責任。年初局黨組專題召開會議,學習貫徹上級縣紀委相關會議精神,聽取駐局紀檢組的有關黨風廉政建設工作和紀檢監(jiān)察工作情況匯報,研究制訂了年度黨風廉政建設工作計劃、落實黨風廉政建設黨組主體責任和紀檢組監(jiān)督責任實施方案和責任分工等,局黨組書記與班子成員、班子領導與分管股室簽訂年度黨風廉政建設目標管理責任書,將黨風廉政建設工作目標任務逐項分解給班子成員,做到每項工作有責任領導,有具體責任人,形成一級抓一級,層層抓落實的工作格局。三是強化考核。局黨組將黨風廉政建設責任制落實情況列入干部職工年度工作目標綜合考核和審計工作優(yōu)秀項目評選的重要內(nèi)容。同時把考核結果作為干部職工各類評先、評優(yōu)和提拔使用的重要依據(jù)。為了推進黨風廉政建設責任制的考核落實,駐局紀檢組采取對干部職工遵守和執(zhí)行作風效能紀律規(guī)定情況開展明察暗訪,對審計組在被審計單位執(zhí)行審計紀律“八不準”等廉潔審計情況進行跟蹤回訪,局黨組定期不定期聽取局班子成員分工抓落實情況及駐局紀檢組督查情況的匯報,梳理分析存在的問題和原因,研究解決的措施和對策,對一些苗頭性問題及時提醒和責令限期改正。

(2)選好管好干部,形成正確用人導向。嚴格執(zhí)行《黨政領導干部選拔任用工作條例》,堅持德才兼?zhèn)?、以德為先的選人用人標準,把信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔的干部選拔出來。完善干部人事制度,健全科學的選人用人機制、干部選拔任用工作監(jiān)督機制、責任追究機制,防止和糾正選人用人上的不正之風和腐敗問題。今年3月,我局原黨組成員徐某涉嫌受賄接受縣紀委調(diào)查,目前已移送檢察機關,對此事我局高度警覺,進行了深刻反思,增添了措施,一是每季度研究1次黨風廉政建設和反腐敗工作,繼續(xù)健全和完善投資項目風險防控機制。二是強化宣傳教育。把反腐__理論納入黨組中心組、專題民主生活會、支部“三會一課”學習內(nèi)容,半年來開展警示教育2次,黨組書記講黨課1次。三是嚴明紀律要求。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省委、省政府十項規(guī)定精神及市委“六個帶頭”和審計“八不準”,局紀檢組和監(jiān)察室將定期或不定期進行明察暗訪,對有苗頭性傾向問題進行警示提醒,截止目前,已對5人進行警示提醒,辭退了1名有不良反映的投資項目審計聘用人員。

(3)改進作風,切實維護群眾利益。一是以加強對中央“八項規(guī)定”、 省委、省政府十項規(guī)定精神及市委“六個帶頭”貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查為抓手,在全局開展了“三比三看三創(chuàng)”活動,重點整治審計工作中存在的“庸懶散浮拖”等問題,促進了審計干部作風的明顯改進,審計質(zhì)量明顯提高。二是在審計項目安排上,重點關注民生資金類項目,群眾關心方面的項目,群眾反映強烈的熱點和焦點方面問題的項目。在審計項目確定上,全局干部職工分股室深入基層調(diào)查研究,傾聽各方意見,在此基礎上加以匯總梳理,形成審計項目計劃安排方案報縣委縣政府和上級審計機關審定。三是嚴肅查處損害群眾利益的行為,全局干部職工切實履行職責,牢固樹立群眾利益無小事,在審計過程中做到認真負責、依法審計,敢于善于揭露問題,把維護群眾利益和糾正損害群眾利益行為作為審計的出發(fā)點和落腳點。

(4)加強隊伍建設,提高整體素質(zhì)。一是加強學習。利用局黨組中心組理論學習會、機關支部黨員電化教育、審計干部業(yè)務培訓等平臺,加強對干部的理想信念、黨章、黨紀條規(guī)、法律法規(guī)、中央“八項規(guī)定”、

省委、省政府十項規(guī)定精神及市委“六個帶頭”等內(nèi)容的典型案例學習教育,切實加強政治意識、廉潔意識、責任意識、提高貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和有關黨的廉政建設規(guī)定的自覺性和主動性,提升拒腐防變的能力和水平,積極營造崇廉尚潔、干凈干事的良好氛圍。二是強化黨組的自身建設。堅持民主集中制原則,做到重大事項、大額資金支出、人事任免等均由黨組集體研究決定;認真落實民主生活會、半年述職述廉述德等制度,做到黨組成員之間常提醒,分工不分家,團結協(xié)作,形成合力;班子成員之間開展談心交心活動,相互關心、相互幫助,做到大事講原則,小事講風范,遇事多商量多溝通,努力營造理解、和諧、務實干事的班子隊伍。三是重視紀檢組織建設。及時調(diào)整充實紀檢干部,加強對紀檢干部的教育管理,局黨組及黨組主要領導定期不定期聽取紀檢組的工作匯報,積極支持紀檢組開展工作,幫助紀檢組解決困難,鼓勵支持紀檢干部參加上級紀委組織的紀檢監(jiān)察綜合業(yè)務和紀檢陪護人員培訓班、以及審計業(yè)務的各類培訓,促進紀檢干部提高履行紀檢工作的能力和水平。

2.局黨組主要負責人履行“第一責任人” 履職情況。在縣委、縣政府的正確領導和上級審計機關的具體指導下,按照各級黨委、政府和紀委的總體部署,嚴格執(zhí)行黨風廉政建設責任制的各項規(guī)定,認真落實“第一責任人”的職責,充分依靠班子成員的集體力量,積極營造風清氣正的工作環(huán)境,推動黨風廉政建設工作健康有序發(fā)展。

(1)堅持“一崗雙責”。黨風廉政建設是審計工作的生命線,為了使黨風廉政建設責任制真正落到實處,局黨組主要負責人切實履行第一責任人職責,堅持“一崗雙責”,做到親自傳達貫徹紀委全會精神,親自主持討論研究年度的黨風廉政建設和作風建設工作要點、工作計劃、目標要求和具體措施,將年度黨風廉政建設的目標任務進行細化分解到班子成員和股室,并與班子成員簽訂了《黨風廉政建設目標管理責任書》,形成了一級抓一級、層層抓落實的責任機制。在抓黨風廉政建設責任制的落實過程中,堅持年初親自部署、年中督促檢查、年終考評總結;堅持將黨風廉政建設工作貫穿于審計工作、干部教育、審計隊伍建設等始終;堅持對局班子成員履行責任情況、干部在作風效能方面不良苗頭性問題、被審計單位存在的涉及黨風廉政建設方面問題等重大問題,做到親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦。黨組其他成員在抓好所分管的業(yè)務工作的同時,積極主動做好職責范圍內(nèi)的黨風廉政建設工作,切實加強履行“一崗雙責”的意識和能力。

(2)堅持用制度管人管事。一是進一步健全完善民主集中制制度,做到重大審計項目、重要審計處理事項、干部崗位調(diào)整和中層干部任免、大額資金使用等事項,都經(jīng)過局班子集體討論決定;二是建立和完善廉政談話制度,對中層干部任免和中層崗位調(diào)整前要進行廉政談話,同時局黨組織主要領導與班子成員、中層干部,以及班子其他成員與分管股室干部定期不定期地開展廉政談話,做到常提醒、常敲警鐘,防患于未然;三是建立黨組內(nèi)部情況通報、情況反饋和重大決策征求意見制度,自覺接受班子成員的監(jiān)督,做到互相尊重、互相理解、互相支持,營造良好的合力干事氛圍;四是實行機關內(nèi)部事務公開制度,在政務公示欄將財務情況重點是“三公經(jīng)費”進行公開,接受本局干部職工的監(jiān)督;五是建立局黨組專題聽取黨風廉政建設工作情況匯報。年初聽取各股室有關黨風廉政建設工作意見,年終聽取落實黨風廉政建設責任情況匯報,此外還不定期聽取駐局紀檢組有關紀檢監(jiān)察專題性工作和干部職工作風效能建設等工作情況匯報,增強局班子成員抓黨風廉政建設工作的責任意義和主動性、緊迫性。

(3)堅持以身作則。在履行崗位職責時,能堅持原則,秉公辦事,嚴格執(zhí)行廉潔自律的各項規(guī)定,正確認識和行使手中的權力,要求別人做到的,自己首先做到;要求別人不做的,自己帶頭不做。注意對親屬和身邊工作人員的教育和管理,不搞庸俗關系,能正確對待妻子、孩子、房子、票子和位子等問題,做到潔身自好、淡泊名利、清白為官、老實做人。做到大事講原則,小事講風格,大力支持班子成員工作,注重加強與局機關干部的溝通和交流,盡力關心干部的成長,力求帶好隊伍,努力以實際行動做好全局干部職工的表率。

(二)監(jiān)督責任

1.紀檢組履職情況。一是認真落實督促責任。協(xié)助局黨組組織協(xié)調(diào)審計局的黨風廉政建設和反腐敗工作,主動向局黨組提出工作建議4次。二是加強紀律監(jiān)督。組織紀檢組成員和監(jiān)察室人員對局領導班子及班子成員遵守黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)、遵守政治紀律和規(guī)矩、作風建設、廉潔審計明察暗訪9次。三是加強紀律檢查。配合縣紀委、監(jiān)察局辦案4次,專項檢查3次。四是加強督導監(jiān)督。根據(jù)派駐紀檢組的職責,認真對縣審計局的紀檢工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。

2.紀檢組長履職情況。一是認真抓好組織協(xié)調(diào)。及時傳達上級紀委有關黨風廉政建設和反腐敗工作的部署要求,并結合審計工作實際,對審計局的黨風廉政建設和反腐敗工作進行部署和落實。制訂了《中共**縣審計局黨組關于切實加強黨風廉政建設和反腐敗工作的通知》(青審黨組發(fā)〔2023〕3號)、《**縣審計局關于深入開展“百企千村萬人”評效能活動的通知》(青審發(fā)〔2023〕4號)、《中共**縣審計局黨組關于印發(fā)〈落實黨風廉政建設黨組主體責任和紀檢組監(jiān)督責任實施方案〉的通知》(青審黨組發(fā)〔2023〕2號)等文件。二是認真抓好日常工作。參加局黨組和班子會議和研究“三重一大”等事項的其他會議,督促局黨組落實黨風廉政建設主體責任和班子成員履行“一崗雙責”,對局干部職工開展警示教育3次,警示提醒談話5人次。三是抓好干部監(jiān)督。在監(jiān)督中,堅持原則,敢于監(jiān)督,以身作則,知覺接受監(jiān)督,作廉潔審計的表率。

第九篇 醫(yī)院紀檢監(jiān)察審計科xxxx年上半年度工作總結 1300字

醫(yī)院紀檢監(jiān)察審計科xxxx年 年上半年度工作總結:

xxxx年上半年,醫(yī)院紀檢監(jiān)察審計科在院紀委、院黨委以及上級機關的正確領導下,緊緊圍繞醫(yī)院中心工作,認真履行紀檢監(jiān)察、審計、物價管理工作職責,主要從以下方面開展了工作:

一、認真落實了黨風廉政建設責任制,反腐敗領導體制和工作機制進一步確立。醫(yī)院召開黨風廉政建設暨糾風工作會議,分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風廉政建設及反腐糾風目標責任書。按照“誰主管誰負責”的原則,將各項任務進行了分解,融入到各科工作目標中去,做到了廉政建設與業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。

二、廣泛開展反腐__教育,筑牢思想防線。邀請棗莊市人民檢察院預防職務犯罪處蔡明處長舉辦預防職務犯罪專題報告會,組織部分中層干部、業(yè)務骨干、重點崗位人員20余人赴市檢察院接受警示教育;印發(fā)黨風廉政建設及反腐__相關學習材料;通過宣傳教育,進一步增強了黨員干部特別是領導干部的廉政意識和加強廉政建設的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風險防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中腐、敗問題專項治理”“領導干部防止利益沖突”等實施方案。

三、發(fā)揮審計監(jiān)督職能,努力從源頭上預防和治理腐敗。進一步完善有關審計工作的規(guī)章制度,搞好建章立制,規(guī)范審計工作行為。二月份聯(lián)系棗莊市審計局對吳院長進行經(jīng)濟責任審計。對每月的財務收支情況;績效工資發(fā)放情況;各種物資、藥品、設備采購、使用、財務結算情況;重大項目進展情況進行例行審計。同時,按照年初工作計劃對全院各科室績效工資發(fā)放情況展開專項審計工作,及時發(fā)現(xiàn)問題糾正問題。實行對大件、大宗物資和設備招標采購、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個問題,制定一項整改措施,提出一項合理化建議,從而監(jiān)督、檢查和預防職務犯罪的發(fā)生,為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。

四、拓寬信訪渠道,加大投訴、舉報和案件查處力度。在院紀委的領導下,第一時間了解群眾的意見和建議,起到理順情緒,化解矛盾,統(tǒng)一思想,凝聚人心起的積極作用;認真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報,建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機制,重要線索經(jīng)集體研究提出處理意見,對違紀情節(jié)較輕的同志,進行談話提醒;對群眾有反映,經(jīng)初步核實后基本屬實,但尚不構成嚴重違紀行為的同志,進行警示告誡;對受到失實舉報的同志,及時予以澄清,做到支持干事的,保護干事的,查處違紀的。

五、規(guī)范物價收費標準,嚴格測算,嚴格執(zhí)行。自xxxx年3月5日接受物價管理工作以來,嚴格按照省市兩級物價部門要求,規(guī)范我院醫(yī)療服務收費行為。積極做好日常物價管理、維護、審核、測算工作。對各科室新申報項目到物價局進行臨時價格備案,及各類收費項目認證轉正。對目前醫(yī)院8類收費項目進行審核測算,逐步統(tǒng)一收費編碼。

六、深化“三好一滿意”活動,按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求,以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌,進一步強化品牌建設,鑄造一流服務品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設。

七、積極開展“優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境專項治理年活動”,對損害經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費、亂處罰、亂攤派”行為進行專項治理,進一步規(guī)范醫(yī)療服務行為,凈化醫(yī)院經(jīng)濟環(huán)境。

第十篇 2023審計上半年工作總結 2050字

xx年上半年,在縣委、縣政府和上級審計機關的正確領導下,我局認真貫徹落實省、市審計工作會議精神,始終以促進社會經(jīng)濟發(fā)展為已任,突出了對重點領域、重點部門、重點資金的審計監(jiān)督,做好落實文章,取得了較好成績。半年我局共完成審計項目xx個(其中:專項審計調(diào)查項目x個),在審項目xx個,查出違紀金額xxxx萬元,應收繳財政xx萬元,提交審計報告信息x篇(條),采用x篇(條),為維護財經(jīng)紀律,促進廉政建設,推進經(jīng)濟發(fā)展等方面,發(fā)揮了積極作用。回顧半年來的工作,主要特點是:

一、真抓實干,嚴格執(zhí)法,審計工作成效突出

x、開展了同級財政預算審計

根據(jù)《______審計法》和《湖南省預算執(zhí)行審計監(jiān)督實施辦法》的規(guī)定,我局于元月底至x月下旬對縣本級xxxx年度財政預算執(zhí)行情況進行了審計。審計報告肯定了我縣財稅部門認真落實縣委經(jīng)濟工作思路以組織收入為重點,以規(guī)范管理為基礎,優(yōu)化收支結構,推進財稅改革,強化財政監(jiān)督,圓滿完成了全年財政預算;同時對預算負債分析,指出了我縣財政運轉艱難,財政風險較大的困難與不足,查出了財政等x個部門各類有問題資金xxxx萬元,主要有延壓滯留預算資金,違規(guī)減免少征應繳預算收入,預算編制批復不規(guī)范等問題。這些問題引起了人大、政府領導的高度關注,財稅部門根據(jù)審計建議已進行了認真的整改落實。

x、開展了行政事業(yè)單位財政財務收支審計

上半年,我局共對x個行政事業(yè)單位的財政財務收支進行了審計。查出違規(guī)金額xxx萬元,管理不規(guī)范資金xx萬元。存在的主要問題:一是違反稅法,未按規(guī)定交納各類稅款。二是有的單位違反規(guī)定,巧立名目,超標準發(fā)放干職工福利、補助。三是違規(guī)收費。四是擠占挪用專項資金。對上述問題我局均作出了嚴肅處理。

x、開展了專項資金審計

上半年完成專項資金審計項目x個,對社會保障專項資金和城市公用事業(yè)費附加電費附加進行了審計和審計調(diào)查。社保資金存在的主要問題是征收沒有到位。電費附加專項資金存在的主要問題是:收支未納入財政預算管理,多頭審批,導致擠占挪用。對此,我局向縣人民政府作出了專題匯報,政府責成財政部門整改。

x、開展了世行貸款審計

今年x月,我局對結核病控制、婦幼保健x個世行貸款項目進行了審計。從審計情況看,項目單位能認真按照世行貸款的有關條款辦事,做到了專賬核算、專人管理、專款專用。存在的主要問題是配套資金不到位,如不認真解決,項目的實施將受到影響,不能達到預期目標,使項目難以充分發(fā)揮效益??h委、政府領導對我們反映的情況引起了高度重視。

x、開展了黨政領導干部經(jīng)濟責任審計

今年x月,根據(jù)縣委組織部委托,我們對x個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、xx個縣直部門單位開展了領導干部任期經(jīng)濟責任審計,目前實審已基本完成,對物資總公司與商業(yè)總公司已經(jīng)作了審計結論,審計報告對x位已離任領導的任期經(jīng)濟責任進行了客觀評價,同時也查出違紀違規(guī)金額xxx萬元。已審的x個單位的x名領導干部,現(xiàn)已由組織部門平調(diào)安排。其余部分審計結論已經(jīng)與單位見面,得到了領導和被審單位的認同。

二、完善制度,嚴格管理,隊伍建設再上臺價

今年,我局繼續(xù)以“建一流班子,帶一流隊伍,創(chuàng)一流業(yè)績”作為年度工作的總體目標,創(chuàng)新思路,與時俱進,制定年度規(guī)劃,狠抓“人法技”建設,造就精良審計隊伍。x月份我們對xxxx年審計機關原有的內(nèi)部管理制度進行了全面修改、補充、完善,編寫了《寧鄉(xiāng)縣審計局機關管理制度》,干部職工人手一冊,建立健全了xx個領導小組,制定了切實可行的崗位目標考核辦法,把雙文明目標量化到科室,到個人,按月考查,半年初評,年終總評,嚴格獎罰兌現(xiàn),還針對領導深入基層不夠的現(xiàn)象,改變了以往做法,實行了領導聯(lián)系科室的制度,使局機關的各項工作制度化、規(guī)范化,基本上做到有章可循,違章必究。

三、圍繞中心,優(yōu)質(zhì)服務,各項工作齊頭并進

在保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動中,我局分階段制定了詳細實施方案,特別是封閉式學習階段中,全局黨員參學人數(shù)達到xxx%、學習時間超過xx小時以上。黨員干部通過、自學、上輔導課與收看電教片等形式,寫學習筆記與心得xxxx字以上,嚴格進行考核與檢查。全局在第二、三階段中認真查找問題與不足,結合審計工作實際,制定切實可行的整改措施與方案,按有關規(guī)定程序和要求,一步一個腳印的抓落實,經(jīng)市縣督導組的檢查后,多次受到市縣領導的肯定。

在全縣開展的“千名干部下基層,排憂解難促發(fā)展”活動中,派出x名同志與團縣委、工商聯(lián)等單位一起,深入喻家坳鄉(xiāng)調(diào)查研究,干職工捐款xxxx元慰問了xx戶特困戶,了解農(nóng)民具體困難和問題,幫助排憂解難,把黨的政策及時送到農(nóng)民心坎上。今年由我局牽頭負責橫市鎮(zhèn)云山村的整建扶貧工作,工作組針對該村原班子軟弱的問題,進行了調(diào)整。新班子上任以后,凝聚人心,積極辦實事,組織資金整修村級公路,贏得了村民的擁護和支持。在全縣計劃生育集中突擊活動中,我局與縣委組織部一道多次深入楓木橋鄉(xiāng),出錢出力,獻計獻策,成效明顯。在“三抓兩促”服務企業(yè)活動中,我局盡職盡責,圓滿地完成了縣委政府上半年交辦的各項任務。招商引資到位資金xxx萬元,超額完成了縣定xxx萬元的任務。

2023年上半年審計工作總結十篇

上半年,在宜昌市審計局和市委、市政府的領導下,以科學發(fā)展觀為指導,以“喜迎十八大”為契機,認真學習貫徹省十次黨代會和市黨代會、人代會議精神,圍繞上級審計工作要求,圍繞我市“奮力沖百強”目標,認真履行審計監(jiān)督職責,積極為經(jīng)濟發(fā)展服務。今年安排審計項目89個(其中年初計劃47
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式

相關審計信息

  • 精選上半年審計工作總結的報告十篇
  • 精選上半年審計工作總結的報告十篇90人關注

    今年以來,我局審計工作在縣委、縣政府和上級審計機關的領導下,圍繞“十項重點工作”,按照全面轉型、提升價值的要求,積極開展各項審計監(jiān)督活動。上半年開展的主要工作 ...[更多]

  • 審計局上半年工作總結例文十篇
  • 審計局上半年工作總結例文十篇81人關注

    一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。召開了全市審計工作暨領導干部經(jīng)濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部 ...[更多]

  • 年上半年審計工作總結十篇
  • 年上半年審計工作總結十篇78人關注

    xxxx 年度內(nèi)部審計工作總結xxxx 年度內(nèi)部審計工作總結xx 審計部一年來,審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準 則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》,積極探 ...[更多]

  • 2023年上半年審計工作總結十篇
  • 2023年上半年審計工作總結十篇71人關注

    上半年,在宜昌市審計局和市委、市政府的領導下,以科學發(fā)展觀為指導,以“喜迎十八大”為契機,認真學習貫徹省十次黨代會和市黨代會、人代會議精神,圍繞上級審計工作要求 ...[更多]

  • 上半年審計局工作總結十篇
  • 上半年審計局工作總結十篇69人關注

    今年上半年,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經(jīng)濟建設中心,圍繞全面建設小康社會這一目標,認真開展審計監(jiān)督,取得較好成績。至 ...[更多]

  • 審計局2023上半年工作總結十篇
  • 審計局2023上半年工作總結十篇64人關注

    半年來我局在縣委、縣政府和上級審計機關的領導下,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,以推動海峽西岸經(jīng)濟區(qū)建設為主題,全面貫徹黨的xx大和中央、省、市審計工作會議精神,緊緊圍繞縣 ...[更多]

  • 上半年審計工作總結十篇
  • 上半年審計工作總結十篇59人關注

    (一)上半年審計工作總結xx年上半年,在縣委、縣政府和上級審計機關的正確領導下,我局認真貫徹落實省、市審計工作會議精神,始終以促進社會經(jīng)濟發(fā)展為已任,突出了對重點 ...[更多]

  • 審計局上半年工作總結十篇
  • 審計局上半年工作總結十篇25人關注

    金展貸1.3億元。(二)、抓好管理用好資,把日常工作做細做實。主要體現(xiàn)在以下幾個方面:1、編制詳細資金使用計劃,做好資金需求與使用的平衡工作,做好資金結算的日清月結工 ...[更多]

  • 2023審計上半年工作總結十篇
  • 2023審計上半年工作總結十篇13人關注

    xx年上半年,在縣委、縣政府和上級審計機關的正確領導下,我局認真貫徹落實省、市審計工作會議精神,始終以促進社會經(jīng)濟發(fā)展為已任,突出了對重點領域、重點部門、重點資 ...[更多]