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管理審計(jì)主管崗位職責(zé)(2篇范文)

發(fā)布時(shí)間:2024-11-29 查看人數(shù):34

管理審計(jì)主管崗位職責(zé)

第1篇 管理審計(jì)主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)公司內(nèi)審工作規(guī)章制度、審計(jì)工作流程,確保內(nèi)審體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn),對(duì)審計(jì)報(bào)告的正確性、可靠性、合理性負(fù)責(zé);

2、對(duì)集團(tuán)下屬子公司定期財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、工程、預(yù)決算等方向進(jìn)行內(nèi)審,編制審計(jì)報(bào)告;

3、對(duì)發(fā)現(xiàn)違反國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的行為及時(shí)報(bào)告;對(duì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制管理漏洞等問題,及時(shí)提出改進(jìn)建議;

4、對(duì)公司及下屬子公司的財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、預(yù)算、計(jì)劃執(zhí)行情況、資金管理和使用情況進(jìn)行審計(jì);

5、對(duì)公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及中高層的任期(任中)經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);

6、配合外部審計(jì)機(jī)關(guān)、上級(jí)審計(jì)部門對(duì)公司及所屬單位進(jìn)行的各項(xiàng)審計(jì)檢查。

任職資格:

1、本科(含)以上學(xué)歷,審計(jì)管理、財(cái)務(wù)管理、預(yù)決算等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2、注冊(cè)會(huì)計(jì)師和審計(jì)師(含)優(yōu)先;

3、3年以上大中型企業(yè)鋼結(jié)構(gòu)建筑項(xiàng)目、總承包項(xiàng)目審計(jì)、財(cái)務(wù)專職工作經(jīng)歷,擔(dān)任審計(jì)類或財(cái)務(wù)類職務(wù)3年以上;

4、熟悉國(guó)家審計(jì)、財(cái)務(wù)政策、法規(guī),熟悉審計(jì)操作流程、方法及公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù);

5、擁有較強(qiáng)的邏輯判斷、發(fā)現(xiàn)和解決問題的能力;

6、抗壓力和執(zhí)行力強(qiáng),具備良好的責(zé)任心、人際溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

7、能適應(yīng)短期出差。

第2篇 管理審計(jì)主管崗位職責(zé)任職要求

職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)編制集團(tuán)下屬公司全年審計(jì)計(jì)劃;

2.擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;

3.擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

4.負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

5.根據(jù)審計(jì)結(jié)果及時(shí)編制審計(jì)分析及建議;

6審計(jì)資料、底稿的歸檔、保管

任職要求:

1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)類等相關(guān)專業(yè),統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷;

2、3年以上財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉國(guó)家審計(jì)、財(cái)經(jīng)等相關(guān)法規(guī),熟悉審計(jì)、財(cái)務(wù)、稅收等相關(guān)專業(yè)知識(shí),熟悉企業(yè)內(nèi)審準(zhǔn)則、審計(jì)方法等審計(jì)業(yè)務(wù),國(guó)際注冊(cè)內(nèi)審師/注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書優(yōu)先;

5、較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力,較強(qiáng)的分析、發(fā)現(xiàn)問題與判斷能力;

6、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心,客觀公正,嚴(yán)以律己,良好的職業(yè)操守。

管理審計(jì)主管崗位

管理審計(jì)主管崗位職責(zé)(2篇范文)

崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)公司內(nèi)審工作規(guī)章制度、審計(jì)工作流程,確保內(nèi)審體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn),對(duì)審計(jì)報(bào)告的正確性、可靠性、合理性負(fù)責(zé);2、對(duì)集團(tuán)下屬子公司定期財(cái)務(wù)、生產(chǎn)…
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