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小金庫自查自糾總結(jié)報告十二篇

發(fā)布時間:2024-10-21 查看人數(shù):73

小金庫自查自糾總結(jié)報告

小金庫自查自糾總結(jié)報告怎么寫

1. 定義小金庫自查自糾:明確小金庫自查自糾的含義,即企業(yè)或組織對其內(nèi)部可能存在的非法或不規(guī)范資金管理進行自我檢查和糾正的過程。

2. 自查自糾的重要性:闡述自查自糾對于企業(yè)財務(wù)管理的必要性,如確保合規(guī)經(jīng)營、預防財務(wù)風險、提升內(nèi)部管控效率等。

3. 自查步驟:詳細列出自查的步驟,包括制定自查計劃、收集財務(wù)資料、分析財務(wù)數(shù)據(jù)、查找問題、提出整改方案等。

4. 常見問題及案例:列舉一些在自查過程中可能遇到的問題,如賬目不清晰、資金流向不明等,并通過具體案例說明這些問題的影響和后果。

5. 自查結(jié)果處理:描述發(fā)現(xiàn)問題后的處理流程,包括上報、整改、責任追究等,強調(diào)及時性和有效性。

6. 長效機制建設(shè):討論如何通過自查自糾建立和完善內(nèi)部財務(wù)監(jiān)管機制,以防止問題的再次發(fā)生。

7. 經(jīng)驗教訓與建議:分享自查自糾過程中的經(jīng)驗和教訓,提出改進措施和未來工作方向。

開頭結(jié)尾怎么寫

開頭部分:

在當前的經(jīng)濟環(huán)境中,企業(yè)的財務(wù)透明度和合規(guī)性已成為其健康發(fā)展的重要基石。小金庫自查自糾作為強化內(nèi)部財務(wù)管理的一項關(guān)鍵舉措,旨在揭露潛在問題,確保企業(yè)運營的合法性和穩(wěn)健性。本文將深入探討小金庫自查自糾的具體實施方法、常見挑戰(zhàn)以及后續(xù)的改進策略。

結(jié)尾部分:

小金庫自查自糾不僅是對企業(yè)財務(wù)狀況的一次全面體檢,更是提升企業(yè)管理水平、防范風險的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的自查過程,企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題,建立健全的財務(wù)管理體系。我們應認識到,自查自糾并非一次性任務(wù),而是需要持續(xù)進行、不斷優(yōu)化的過程,以此推動企業(yè)財務(wù)管理的持續(xù)改進和升級。

小金庫自查自糾總結(jié)報告范文

第一篇 小金庫自查自糾總結(jié)報告750字

為貫徹落實___辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深入開展小金庫治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于深入開展小金庫治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展小金庫治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀委、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求,認真做好小金庫的治理、自查自糾工作?,F(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)匯報如下:

一、加強領(lǐng)導,認真部署

自市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展小金庫治理工作的通知》(成委辦[2024]20號)下發(fā)之日起,我辦即刻按照其相關(guān)要求,結(jié)合本部門實際建立工作機制,并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理小金庫工作領(lǐng)導小組。設(shè)立了領(lǐng)導小組辦公室(在財務(wù)處),下發(fā)了《關(guān)于深入開展小金庫治理工作實施方案》(成防辦黨[2024號]),確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。

二、全面開展自查自糾不走過場,不留死角

三、提高認識,加強管理

通過歷次小金庫的清理、檢查、治理工作和各種反腐__警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業(yè)單位領(lǐng)導和廣大干部職工充分認識到小金庫的危害性,并逐步加強了對容易產(chǎn)生小金庫的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結(jié)存情況;庫存現(xiàn)金的及時盤存情況;各類收費票據(jù)、印章的登記管理情況;現(xiàn)金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經(jīng)驗制定了《成都市人民防空辦公室內(nèi)部會計控制制度》和《成都市人防辦機關(guān)包干經(jīng)費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設(shè)。同時,嚴格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務(wù)管理,加強財務(wù)監(jiān)督。

第二篇 鎮(zhèn)清理小金庫自查報告1000字

達州市達川區(qū)財政局:

根據(jù)達川財監(jiān)督20241號文件通知要求,為貫徹落實中央八項規(guī)定和小金庫專項治理自查自糾工作,經(jīng)研究,結(jié)合我鎮(zhèn)實際,迅速開展了自查自糾活動,現(xiàn)就自查的有關(guān)情況報告如下:

一、提高思想認識,堅決糾正四風

石板鎮(zhèn)繼續(xù)組織黨員領(lǐng)導干部深入學習中央八項規(guī)定精神和區(qū)委區(qū)政府有關(guān)改進作風、厲行節(jié)約的規(guī)定,深刻認識貫徹落實中央八項規(guī)定精神、反對四風的重要性和緊迫性,堅定長期作戰(zhàn)的信心和決心,克服慣性思維、僥幸心理,堅決糾正四風。

二、強化兩個責任,推動工作落實

我鎮(zhèn)把貫徹落實中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和清理小金庫工作作為當前和今后長期的重要政治任務(wù)來抓,切實擔負好黨風廉政建設(shè)的主體責任,加強統(tǒng)一領(lǐng)導,建立健全反腐領(lǐng)導體制和工作機制。

三、加強工作監(jiān)督,實施長效監(jiān)督

重點圍繞清理內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、票據(jù)進行認真細致的清查,均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的小金庫。 各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄?,F(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)小金庫。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

四、開展自查自糾,整改存在問題

經(jīng)我鎮(zhèn)再次進行自查自糾,深入查找貫徹落實中央八項規(guī)定精神和小金庫專項治理工作等方面存在的問題和不足。經(jīng)自查,結(jié)果如下:

1、本單位無違規(guī)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉(zhuǎn)移預算收入、罰沒收入、行政事業(yè)收費、政府性基金、國有資產(chǎn)收益和處置等非稅收入情況。

2、本單位不存在超預算無預算安排支出,不存在出國出境情況,不存在公務(wù)車購置及運行費用,不存在發(fā)放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標準公務(wù)接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓,不存在違規(guī)擴大開支范圍、擅自提高開支標準等情況。

3、本單位不存在違規(guī)采購資產(chǎn)、無預算及超預算采購資產(chǎn)情況。

4、本單位均嚴格按照國有資產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)進行資產(chǎn)配置、使用、處置,無違規(guī)情況。

5、本單位不存在未設(shè)置會計賬簿,所有財務(wù)資料完整,符合會計法律法規(guī),從事會計工作人員均具備從業(yè)資格。

6、本單位不存在非法印制票據(jù),不存在轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)情況。

7、本單位無違反法律及其他有關(guān)規(guī)定設(shè)立小金庫情況。

第三篇 縣環(huán)境保護局小金庫自查自糾報告1150字

縣環(huán)境保護局小金庫自查自糾報告

按照《古縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》和全縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神精神,我局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:

一、健全組織,強化領(lǐng)導

為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長程金虎任組長、紀檢組長暴曉明任副組長、財務(wù)室亓曉麗為成員的清理工作領(lǐng)導小組,由財務(wù)室和辦公室具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識,加強宣傳

全縣“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習有關(guān)會議精神,局長程金虎要求大家,認真學習有關(guān)文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督

我局治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話(6122155)、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

按照縣有關(guān)會議的要求,我局重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我局財務(wù)部門,嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。

4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結(jié)果在局機關(guān)干部職工大會上進行了通報。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

第四篇 供銷社小金庫治理工作自查報告1350字

為貫徹落實《___辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見>;的通知》(中辦發(fā)〔__〕18號)、《中共四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(川委辦〔__)〕14號)、全省“小金庫”治理工作電視 電話會議和《中共_____市委辦公室_____市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<_____市黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作實施方案>;的通知》(瀘委辦〔__〕42號)精神,市供銷社按照專項治理“小金庫”的要求,認真開展了“小金庫”治理自查工作,對市供銷社機關(guān)以及各科室是否有“小金庫”收入、支出情況進行了認真自查,并對進一步健全和完善市社機關(guān)資金和資產(chǎn)管理提出了具體措施?,F(xiàn)將開展“小金庫”治理工作的自查情況匯報如下:

一、加強領(lǐng)導,落實責任

為認真做好“小金庫”專項治理工作,市供銷社及時召開專題會議,研究布置“小金庫”治理自查工作方案,成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組,人員由行政辦公室、財會資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負責人組成,并落實專人具體負責,確保了機關(guān)“小金庫”專項治理工作真正落到實處。

二、市供銷社機關(guān)開設(shè)銀行賬戶的情況

(一)實行國庫集中支付改革后,市供銷社嚴格按照市財政局的要求,只有一個零余額賬戶。

(二)按照市總工會的要求,市供銷社保留了機關(guān)工會賬戶。

(三)市供銷社機關(guān)沒有在任何銀行開設(shè)其他賬戶。

三、自查結(jié)果

按照《黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作實施方案》要求,圍繞“專項治理”中的八大項指標開展自查活動,由分管領(lǐng)導負責,分別對自己分管的科室進行自查,重點是清理機關(guān)各科室是否到企業(yè)亂收費建立“小金庫”的問題,以及對市社機關(guān)的所有收入及賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清理,通過深入清理自查,市供銷社財務(wù)管理嚴格按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財務(wù)收支全部納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理,未發(fā)生侵占、截留收入行為。預算外資金嚴格實行“單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管”的票款分離管理辦法,全部納入財政部門預算進行管理,實行收支兩條線,并嚴格按照財政批準用途??顚S茫瑳]有公款私存和設(shè)帳外帳行為,沒有私設(shè)“小金庫”的問題,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題。

四、進一步健全和完善市社機關(guān)內(nèi)部財務(wù)管理制度

(一)根據(jù)《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》以及相關(guān)財經(jīng)法規(guī)的要求,市供銷社機關(guān)制定和完善了《_____市供銷社機關(guān)財務(wù)管理制度》《市供銷社財產(chǎn)物資管理辦法》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。

(二)認真執(zhí)行《______預算法》,嚴格按照市財政局下達部門預算,加強對預算外資金管理和使用。

(三)嚴格遵守財務(wù)會計制度。一是依法辦理會計事項和核算各項經(jīng)濟業(yè)務(wù),不編制虛假的財務(wù)會計報告,不違反規(guī)定擅自調(diào)整報表,確保會計信息的真實性。二是加強和規(guī)范市社機關(guān)會計基礎(chǔ)工作,嚴格會計核算紀律,遵守各項財經(jīng)法規(guī),健全會計核算制度,提高會計核算質(zhì)量,促進市供銷社機關(guān)會計核算工作規(guī)范化管理。三是強化源頭治理,建立防治“小金庫”的長效機制。

(四)加強財政票據(jù)的使用和管理。一是對領(lǐng)回的空白票據(jù)設(shè)專人、專責、專柜保管,做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失,確保票據(jù)安全無損。二是建立財政票據(jù)領(lǐng)用登記制度,設(shè)置財政票據(jù)管理臺賬,嚴格領(lǐng)購、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大,堅持半年對庫存票據(jù)進行一次盤點,確保票據(jù)賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據(jù)的管理。對已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù),由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管,不允許擅自損毀。

第五篇 私設(shè)小金庫自查報告800字

一、案情概況

___派出所于2024——2024年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元,除40萬撥入__縣公安局賬戶外,余款584448.4元,該款項報賬員以個人(__)名義開戶保管,賬外列支車輛費用、人員工資等577340元,余7108.4元,被審計局沒收。其事實已形成私設(shè)“小金庫”行為。

縣紀委對麻家塔派出所私設(shè)“小金庫”有關(guān)領(lǐng)導的處理情況經(jīng)縣紀委、監(jiān)察局調(diào)查對確系存在私設(shè)“小金庫”行為的麻家塔派出所有關(guān)領(lǐng)導的處理情況:給予__派出所所長__行政記大過處分。

二、對私設(shè)“小金庫”行為的原因分析

主觀原因:__派出所主要領(lǐng)導臵黨紀政紀于不顧設(shè)立“小金庫”,其行為不僅違反了《會計法》的法律條文,同時也違反了《____紀律處分條例》、《____黨員廉潔從政的若干準則》。這不僅反映出基層領(lǐng)導干部平時不注重理論學習,缺乏法紀、黨紀觀念,同時也映射出部分人明知這種行為破壞經(jīng)濟秩序、違反財經(jīng)紀律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。

客觀原因:

一是專項治理的缺失?!靶〗饚臁睂m椫卫碛捎谑軙r間制約、各部門協(xié)調(diào)工作量大等原因,往往出現(xiàn)聲勢較大,成效并不十分突出,即使查出了“小金庫”問題,也不愿意如實上報,助長滋生私設(shè)“小金庫”行為。

二是責任追究的缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多,有行政監(jiān)督、黨內(nèi)監(jiān)督等,但各部門不能協(xié)調(diào)一致,往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結(jié)果,甚至對同一問題多次進行經(jīng)濟處罰,很少涉及對領(lǐng)導干部和相關(guān)人員經(jīng)濟處罰與責任追究,只要個人不承擔責任,普遍都愿意接受單位經(jīng)濟處罰,這就降低了違紀風險,助長了“小金庫”問題屢查屢犯。

三是上級主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力,不宣傳動員、自查自糾,甚至對基層部門出現(xiàn)的私設(shè)“小金庫”行為持有默許的態(tài)度,使基層部門領(lǐng)導滋生了僥幸心理。

三、教訓與啟示

一是完善干部監(jiān)督管理,促進依法依規(guī)履行監(jiān)督職責。建立完善考察考核辦法,將廉政紀律、財務(wù)管理納入考核內(nèi)容,并從考核方式方法落到實處,通過定期公開部門單位預算和財務(wù)收支總體及明細收支,接受社會監(jiān)督檢查。

第六篇 清理機關(guān)小金庫自查報告900字

清理機關(guān)小金庫自查

按照葉集試驗區(qū)工委辦公室《關(guān)于做好全區(qū)2024年“小金庫”治理工作的通知》(葉黨辦〔2024〕31號)文件精神,我局認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況 報告如下:

一、健全組織,加強領(lǐng)導

為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應生、徐懷遠和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組,具體工作由辦公室和財務(wù)部門負責。

二、加強學習宣傳,提高思想認識

全區(qū)“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了試驗區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關(guān)于做好全區(qū)2024年“小金庫”治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的__大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

按照試驗區(qū)工委辦公室《關(guān)于做好全區(qū)2024年“小金庫”治理工作的通知》的要求,重點圍繞;五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1 、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2 、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

3 、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。

4 、清查結(jié)果在局務(wù)會上進行了通報。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

第七篇 小金庫治理回頭看工作自查報告1000字

__市治理小金庫工作領(lǐng)導小組辦公室:

按照省、市小金庫治理工作領(lǐng)導小組辦公室統(tǒng)一安排部署,鞏固治理成果繼續(xù)深入開展小金庫治理工作。綿竹市委、政府高度重視,治理辦以認真負責的態(tài)度開展好回頭看工作,現(xiàn)將工作情況匯報如下:

一、抽查情況

二、回頭看工作中發(fā)現(xiàn)問題的原因分析

分析回頭看工作中發(fā)現(xiàn)的問題,主要有以下幾個方面的原因:部分單位負責人法律法規(guī)意識薄弱,財務(wù)管理不到位;個別單位未健立健全單位管理及內(nèi)部控制制度;部門和鎮(zhèn)鄉(xiāng)在執(zhí)行法律法規(guī)及管理制度時走樣或執(zhí)行不到位;在災后重建過程中,因建設(shè)項目多,任務(wù)重,很多基層財務(wù)人員被市級部門調(diào)走,鎮(zhèn)鄉(xiāng)的財務(wù)專業(yè)人員得不到及時補充,只好用其他崗位的非專業(yè)人員從事財務(wù)工作,加之非專業(yè)人員不具備專業(yè)知識,又未得到專業(yè)培訓,致使財政政策不明,會計基礎(chǔ)工作差,財政管理水平達不到要求;部分單位多年未對資產(chǎn)進行清理,加之歷史原因,部分資產(chǎn)權(quán)不明,造成資產(chǎn)管理混亂;由于票據(jù)管理力度不夠,市面上的假票、歪票流行,一般人員無法識別,再加上現(xiàn)金管理不規(guī)范,因而為小金庫提供了便利。

三、已采取的有效措施

小金庫治理需要連根拔已經(jīng)成為共識,基于此,我市在深入開展小金庫治理回頭看工作的同時,積極構(gòu)建治理小金庫的長效機制:一是加強行政事業(yè)單位的收入管理,使小金庫成為無源之水。二是強化行政事業(yè)單位的支出管理,從出口上控制小金庫;三是建立健全小金庫懲防體系,通過深化改革,強化監(jiān)管,大力推行公共財政陽光運行,積極探索根治小金庫的長效機制;四是將小金庫納入日常監(jiān)督管理內(nèi)容

此外,我辦還積極采取了以下有效措施:

1、加強宣傳財政法律法規(guī)政策,加大財會從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓工作力度,不斷提高會計從業(yè)人員的綜合素質(zhì)。截止目前,財政法規(guī)科已完成八百余人的培訓工作。

2、強化單位負責人的財政法律法規(guī)意識,進一步提高財務(wù)、財政管理水平。

3、積極培養(yǎng)和充實財政隊伍后備人才。

4、把會計基礎(chǔ)、財務(wù)管理工作作為部門年度考核重要內(nèi)容,建立健全獎懲制度。

5、建議審計部門堅持離任審計制度,并把會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)管理作為審計的一項重點內(nèi)容。

6、加強財政監(jiān)管力度,上下級財政部門之間保持適時溝通,提高辦事效率,共同努力把各項財政法規(guī)政策一一落到實處。

7、紀委監(jiān)察、財政、審計部門聯(lián)合執(zhí)法檢查,各司其職,通力協(xié)作,齊抓共管,形成監(jiān)管合力。

8、責令各單位限期整改檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題,嚴肅處理處罰違規(guī)單位。

第八篇 醫(yī)院小金庫自查報告700字

按照北京市小金庫和假發(fā)票專項治理領(lǐng)導小組工作要求和北京市衛(wèi)生局重點檢查工作安排,北京市衛(wèi)生局小金庫和假發(fā)票專項治理領(lǐng)導小組成員審計處處長羅香葆、財務(wù)處袁毅和監(jiān)察處赫菲于12月7日,到北京天壇醫(yī)院進行小金庫和假發(fā)票專項治理督察。羅處長一行現(xiàn)場聽取了工作匯報,并就有關(guān)問題進行提問。認為北京天壇醫(yī)院高度重視小金庫和假發(fā)票專項治理工作,并認真做好此項工作。

北京天壇醫(yī)院黨委書記宋茂民、黨委副書記姚鐵男從治理小金庫、打擊假發(fā)票兩個方面做了匯報。北京市神經(jīng)外科研究所、王忠誠基金會、北京市腦血管病防治學會等部門的負責人及其財務(wù)、審計人員做補充匯報。

聽取匯報后,羅香葆處長對北京天壇醫(yī)院小金庫和假發(fā)票專項治理工作給予充分肯定。認為北京天壇醫(yī)院高度重視此項工作,工作做得全面細致;醫(yī)院根據(jù)上級文件精神,結(jié)合醫(yī)院實際,有針對性地完善制度;醫(yī)院廣泛開展宣傳教育工作;認真做好假發(fā)票的培訓工作;對基金會和學會的工作做了全方位的自查。同時羅處長對今后的工作提出了希望和要求。他指出,小金庫和假發(fā)票專項治理工作是長期的任務(wù),要從政治全局高度充分認識其重要性;建立長效機制,健全相關(guān)制度,長期貫穿在經(jīng)濟管理工作中,使工作健康有序發(fā)展;將所有財務(wù)收入均納入財務(wù)大賬統(tǒng)一管理,教育職工自覺抵御小金庫;重視工作中的各個環(huán)節(jié),不要留死角,小金庫隱匿性強,不易發(fā)現(xiàn),一定要深入細致地開展工作;加強宣傳教育工作,做到警鐘長鳴,告誡職工遵紀守法。

黨委書記宋茂民表示,感謝羅處長一行對北京天壇醫(yī)院工作的檢查和指導,一定按照北京市衛(wèi)生局的要求,認真做好小金庫和假發(fā)票專項治理工作。

第九篇 安監(jiān)局小金庫自檢自查報告1150字

市治理小金庫工作領(lǐng)導小組辦公室:

按照市委辦公室《關(guān)于深入開展治理小金庫工作的通知》(達市委辦〔2024〕63號)和全省、全市小金庫治理工作電視電話會議精神,市安監(jiān)局認真開展了清理小金庫工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

一、切實強化組織領(lǐng)導

為確保此次小金庫治理工作有效有序開展,市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長,局黨組成員、紀檢組長彭瑋任副組長的清理工作領(lǐng)導小組,由局辦公室和局監(jiān)察室具體負責此次專項治理工作。

二、進一步加強政策宣傳

全省、全市小金庫治理工作會議后,我局迅速召開了貫徹落實專題會議,傳達學習市委辦公室《關(guān)于深入開展治理小金庫工作的通知》(達市委辦〔2024〕63號)和全省、全市小金庫治理工作電視電話會議精神,局長周先文要求相關(guān)工作人員,要認真學習有關(guān)文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并對照自查自糾要求嚴格開展工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、進一步加強工作監(jiān)督

我局小金庫治理工作領(lǐng)導小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話(2377753),建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查自糾工作

我局重點圍繞統(tǒng)計表確定自查自糾內(nèi)容,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

一是我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,并嚴格執(zhí)行收支兩條線財政制度,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的小金庫。

二是我局嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

三是財務(wù)部門各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。

四是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)小金庫。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務(wù)收支情況,提高財務(wù)透明度,嚴防小金庫的出現(xiàn)。同時,將此次的清查結(jié)果在職工大會上進行了通報,在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。

通過開展小金庫自查自糾工作,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機,進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

第十篇 郵儲銀行小金庫自查報告450字

郵儲銀行小金庫自查報告

根據(jù)郵儲銀行江西省分行以及南昌市分行關(guān)于開展對“小金庫”專項治理自查的通知要求,我支行在本單位認真開展了對“小金庫”的專項治理自查工作。主要有以下幾方面:

一、加強組織,認真領(lǐng)導

我支行召集全體管理成員召開專題會議,傳達市分行文件,要求積極開展“小金庫”專項治理自查工作,認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。同時成立了以行長為組長,副行長為副組長,各部門負責人、財務(wù)人員為成員的南昌縣支行“小金庫”專項治理領(lǐng)導小組。

二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制

根據(jù)省市分行要求,自查人員準確把握“小金庫”行為的本質(zhì)內(nèi)涵,通過深入自查自糾,逐項梳理和排查,發(fā)現(xiàn)我支行均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,不存在任何形式的“小金庫”行為。從制度上和行為上保障了財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

今后,我支行將繼續(xù)一如既往地嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。同時我支行向市分行做出承諾堅決杜絕“小金庫”事件的發(fā)生。

第十一篇 街道小金庫自查報告800字

按照區(qū)委、區(qū)政府召開的__區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作會議精神,__街道認真開展了清理小金庫工作,成立了由街道辦事處主任__為組長、財務(wù)科長__為副組長的清理工作領(lǐng)導小組,認真扎實地開展了清理工作。

一、6月3日工作會議以后,我街道迅速召開了黨工委擴大會,傳達《__區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作實施方案》,辦事處主任__同志的重要講話,指出辦事處全體黨員干部要嚴格按照_河委辦發(fā)[2024]5號文件的要求,積極開展小金庫專項治理工作,對照七種表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。從而進一步規(guī)范我街的經(jīng)濟秩序,從源頭上預防和治理腐敗。街道黨工委書記任立順隨后做了動員報告,號召全街黨員干部和群眾要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。

二、按照《關(guān)于開展清理小金庫專項檢查的實施方案》的要求,通過深入自查,我街財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的小金庫。

三、按照清理范圍要求,重點圍繞清理內(nèi)容中的八大項指標開展清查活動,對2024年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,通過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,清查結(jié)果在街全體干部會上進行了通報,并在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。雖然我街道目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

第十二篇 關(guān)于治理小金庫自查報告1750字

治理小金庫是加強黨風廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)[20_____]《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:

一、認真學習,提高認識。

全市小金庫專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)會議精神。我校把小金庫治理工作作為當前領(lǐng)導班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增出國管理范文網(wǎng)強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家,認真學習有關(guān)文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照七種表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

二、加強領(lǐng)導,責任分工。

為了保障治理工作順利進行,我校成立 了治理小金庫專項治理工作領(lǐng)導小組,并設(shè)立舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,小金庫專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務(wù)室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

學校小金庫專項治理工作領(lǐng)導小組名單:

組 長:副組長:成 員:

舉報電話:

三、明確要求,重點治理。

根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是2024年以來各項小金庫資金的收支數(shù)額,以及2024年底小金庫資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立小金庫數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。

按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的小金庫。

一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通過。

二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行收支兩條線管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

五、我校無私設(shè)小金庫和帳外帳等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)小金庫。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴防小金庫的出現(xiàn)。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

四、整改建章,規(guī)范完善

我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

治理小金庫自查報告范文

小金庫自查自糾總結(jié)報告十二篇

為貫徹落實___辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深入開展小金庫治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于深入開展小金庫治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展小金庫治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀委、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求,認真做好小金庫的治理、自查自糾工作?,F(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)匯報如下:一、加強領(lǐng)導,認真部署自市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展小金庫治理工作的通知》(成委辦[2024]20號)下發(fā)之日起,我辦即刻按照其相關(guān)要求,結(jié)合本部門實際建
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